内部审核管理程序全套.docx
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1、内部审核管理程序全套1.0目的确立本公司内部审核程序,确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0适用的范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。3.0职责3.1 管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核计划。3.2 审核组长负责组织内审,编制内审工作计划表以及协调有关内审的一切活动。3.3 审核组员负责实施内审,发出相应之不符合报告并跟进其是否按时回应及有效。3.4 各部门相关人员在实施内审时,应予以配合、协助。:4.0定义5.1 审核的频次、人员及内审5.1.1 由品质部每年制定审核方案,确保每三个日历年,覆盖一次全部的质量管理体系过程;出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更
2、、或依总经理指示,管理者代表负责及时安排修订年度内部审核计划外的内部审核计划并组织实施。5.1.2 由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组,挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。质量管理体系审核员、制程过程审核员和产品审核员需具备以下能力:5.1.2.1 了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法,包括具备风险的逻辑思维处理方式;5.1.2.2 了解适用客户特定要求;5.1.2.3 了解IS09001:2015和IATF16949:2016中与审核范围适用的相关的要求;5.1.2.4 了解与审核范围有关的核心适用要求;5.1.3 制程过程审核员:应
3、确认待审核的相关制造过程,具备技术知识,包括过程风险分析(PFMEA)和控制计划。5.1.4 产品审核员还:了解产品要求,并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。5.1.5 内部审核员能力的维持与改进方法:5.1.5.1 每年执行组织规定的最小数量至少一次的审核;5.1.5.2 内部更改(如:过程技术、产品技术)和外部更改(如:IS09001:2015和IATFI6949:2016、核心工具及客户特定要求)及相关法律法规要求的认知。5.1.6 第二方审核员能力(*)第二方审核员应符合客户对审核员资质的特定要求,需要具备以下核心能力:5.1.6.1 了解汽车审核过程方法,包括具备风险的思维;
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