金盆岭街道办事处2019年部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、金盆岭街道办事处2019年部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政部及按天心区人民政府关于推进预算绩效管理的意见(天政办发201257号)、天心区人财政支出绩效评价实施办法(试行)(天财发201332号)精神,开展2019年部门整体支出绩效评价工作。现将具体的情况报告如下:一、部门概况(一)部门基本情况中共长沙市天心区金盆岭街道工作委员会领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;长沙市天心区金盆岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职能职责:区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的
2、规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区、管理和服务工作;其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划;管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内稳定,做好和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。本部门由1个行政单位、3个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为:金盆岭街道办事处;二级机构具体为
3、:金盆岭街道公共服务中心、金盆岭街道公共监管中心、金盆岭街道财政所;内设科室具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、城管管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪工委、人民武装。全部纳入2019年的部门预算。财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求,为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况,本绩效评价报告对街道2019年整体经费支出情况进行评价。1、人员情况截止到2019年12月街道现有干部40人(其中学生干部7人),退休人员32人。2、主要工作职责(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社
4、区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸,不断提高党的建设水平。(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化(涉农街道)等工作。(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关
5、工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会稳定等。(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道稳定发展服务。(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。(九)完成区委、区政府交办的其他工作。(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工
6、作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。金盆岭街道2019年度财政拨款收入预算批复3281.23万元,在执行预算的过程中实际到位指标16394.96万元,其中:财政拨款收入1572.38万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,预算外其他收入670万元。财政实际支出16277.78万元。其中:基本支出3259.76万元,项目支出13018.02万元。上年结余235.28万元,本年结余352.47万我街支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出,主要包
7、括,机关人员工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出,主要包括:基础设施建设、社区经费、大型修缮、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、拆迁补偿专项经费等二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出1、基本支出主要包括,人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。2019年街道的基本支出总额为3259.76万元,占年度总支出的20%。其中工资福利支出1909.41万元,占基本支出的58.57%,商品和服务支出1162.24万元,占基本支出的35.66%,对个人和家庭的其他补助118.99万元,占基本支出的3.65%,对企业的补
8、助:9.46万元,占基本支出的0.29%,其他支出59.63万元,占基本支出的1.83%o主要数据如下:基本支出分类汇总表单位:万元经济分类金额占比(%)工资福利支出1909,4158.57商品和服务支出1162.2435.66对个人和家庭的其他补助432,703.65对企业的补助9.460.29其他支出59.631.83基本支出总额3259,751002、三公经费使用情况街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定,厉行节约,三公”经费逐年下降,2019年的三公经费均控制在预算范围内,其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出,公务接待费预算数为1万,实际发生0.087万,公
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