苏仙岭街道办事处2022年部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、苏仙岭街道办事处2022年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况苏仙区苏仙岭街道办事处是全额拨款行政单位,街道机关共设立五个机构:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室。辖区16个社区居民委员会。核定苏仙岭街道办事处全额编制数44名,其中在职人员44人,退休人员26人。职能职责:1执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2 .执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。3 .依法管理本级财政、执行本级预算。4 .负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。5 负责民政
2、、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。6 负责自然资源、生态环境保护、住房保障、城镇管理等相关管理。7 负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。8 负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。9 .保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。10 开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。11 保护妇女、儿童和老人的合法权益。12 .承办区
3、人民政府交办的其他任务。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出2022年年初财政拨款预算数为781.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022年度实际基本支出2496.8万元,其中:人员经费957.9万元,公用经费595.7万元,项目支出943.2万元。资金来源为财政拨款和上级补助资金及其他收入。2022年一般公共预算安排三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费O万元,公务用车运行费0万元),公务接待费O万元。(二)项目支出2022年年初财政拨款项目支出预算数为19.83万元,是指单位为完成
4、特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年度实际项目支出943.2万元,资金来源是自筹资金,主要用于16个社区各居民小区建设等。2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析:财政拨款预算(财政资金)项目支出:1 .财政所临聘人员经费。2 .区财政补助退休人员职业年金。3 .王芳芹、王谓堂企业津补贴。4 .王芳芹、王谓堂企业养老保险与机关事业养老保险待遇补差。项目资金主要用于财政所临聘人员经费支付及王芳芹、王谓堂企业养老保险与机关事业养老保险待遇补差;退休人员职业年金等。资金来源为财政拨款资金。三、区本级其他财政性资金实施情况区本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年
5、中追加项目。各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划,按项目批复内容执行,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。四、资产管理情况财政安排各项目使用资金均已及时到位。为确保项目资金使用的合法性、合规性,我单位根据预算资金管理办法和其他规定,要求单位财务部门介入项目资金的使用过程,严格按照国家财经法规的要求对项目资金的使用进行事中监督,确保项目资金的专款专用。一些重大开支经过街道党工委会研究,资金的拨付按照规范、完整的审批程序和手续,且财务管理制度按规定有效执行,
6、提高项目管理水平和资金使用效益,并自觉接受财政、审计等部门的监督,严格按照财务管理制度审核开支,严禁出现违法违规开支现象。五、部门整体支出绩效情况从整体上看,2022年我单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我街道各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行,为优化经济社会发展提供了有力保障;在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。六、存在的主要问题在整个整体支出评价体系评分中表中,体现出了我单位存在的一
7、部分问题,问题主要体现在预算安排准确性有待提高,项目分类需要进一步细化等问题。七、改进措施和有关建议建议加强指导街道进行资金预算编制及绩效管理和分析。郴州市苏仙区苏仙岭街道办事处2023年7月6日部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIOo%,计5分:每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)xl00%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。10“三公经费变
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