房地产开发公司材料采购管理制度.docx
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1、房地产开发公司材料采购管理制度一、采购流程为了规范企业经营行为,加强材料,物资管理,保证车间生产材料,物资的供应,结合本公司的实际情况,制定本办法。1、请购部门的划分:工程部,办公室2、范围:2.1 与生产、设备维修有关的对外采购的材料,辅料2.2 对外采购使用的办公用品,工具,机械设备及设备配件3、权责:3.1 需求的部门:负责材料,设备及配件,工具,办公用品等申购及验收。3.2 采购部:负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。3.3 库房:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.4 财务部:负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。3.5 总经理:负责对采购物料计划订单及费用报销批
2、准工作。4、采购流程:4.1 请购:4.1.1 .主材料,辅料,工具,设备及配件采购:请购经办人员应依数量管理基准,用料预算,参酌库存情况开立“请购单”,并注明材料的品名,规格,数量,需求日期及注意事项,经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号(由各部门编订)4.1.4 请购审批权限:A主材料,辅料,工具,设备及配件请购金额预估在100O元以下者,由采购部负责人审批。请购金额预估在100O元以上者,由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在IooO元以下者,由采购部负责人审批。请购金额预估在IooO元以上者,由总经理核决。4.2 采购:4.2.1 经审批签字的请购单交采购部采购。采购人员
3、在接到请购单后,及时联系各厂商、供应商报价,原则上同种物料需三家比价(针对各物料临时到场寻找,比价的,在采购前加以说明),填写“采购单,详填最新有效报价,订购厂商“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核,采购单最终由总经理批准后执行采购(授权代批除外*大宗材料由采购部负责人、公司负责人负责办理,总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价,必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。4.2.2 采购作业方式:除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购。A、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目,通
4、知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购:凡经常性使用,且耗量较大的材料,采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格,呈准后由请购部门按实提出请购。4.2.3 采购审批权限:采购类别审批限额采购审批权限备注统购材料不论金额多寡副总经理一总经理财产支出(包括购置的器材)1000元以下采购部直接核决财产支出(包括购置的器材)1000元以上采购部负责人、总经理4.3 订购:4.3.1 采购人员依批准后的采购单,填写采购订单发供应商回签,如供应商不能回签又已送货的由采购人员在订购单上注明有效字样,产品包装上要求供应商标明(厂商,订单号,规格型号,数量,颜色M4.4 采购后的验
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