五金电子公司纠正预防措施控制程序.docx
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1、五金电子公司纠正预防措施控制程序DGXT-QP-I9A/01目的针对不合格或潜在不合格存在的原因采取措施,消除质量管理活动中存在的不合格项或潜在不合格,确保类似问题不或不再发生,提高产品和工作质量,增加顾客对本公司产品和服务的满意度。2适用范围适用于本公司与质量管理体系运作有关的不合格事项及与产品实现过程有关的不合格品(批)的处理过程。包括但不限于:产品、物料品质异常、制程异常,客户抱怨或退货(包括IS013485:2016、MDD93/42/EEC所要求的覆盖范围,放市场之不合格产品)、客户满意度调查的结果、基于MDD93/42/EEC法规及医疗器械类产品客户的反馈意见,品质目标的达成,数据
2、分析的结果,管理评审、内审、外审的结果,产品在设计和开发阶段潜在失效模式及后果分析的结果等均适用。3职责3.1 管理者代表是纠正或预防措施控制、持续改进活动的主管领导。3. 2办公室是纠正或预防措施控制持续改进活动的归口管理部门,检查各部门纠正或预防措施的执行情况。4. 3质量技术部负责技术工艺纠正或预防措施效果、改进活动的确认,。5. 4各部门、各单位参与持续改进活动,实施质量改进工作,达到质量管理的有效性。4工作程序4.1 评价现状,确定不符合项。6. 1.1内部质量审核4. 1.1.1办公室组织审核各部门在质量管理过程中提出的不符合项,归纳整理5. 1.1.2办公室对内审提出不符合项分理
3、出普遍和特殊不符合项。4.1.1.3特殊不符合项报管理者代表。6. 1.2产品检测4. 1.2.1质量技术部对产品进货、过程、成品、生产条件实施检验,检测过程中提出的不合格项,分析整理。1. 1.2.2质量技术部对产品不合格项分析,提出非正常的质量管理事项。4. 1.2.3非正常质量管理事项报管理者代表。4. 1.3顾客满意度测量4.1. 3.1供销部对产品交付和顾客服务过程中提出不符合项进行整理。4.2. 3.2供销部对顾客提出的不符合项进行汇总,挑选出特殊不符合项。4. 1.3.3特殊不符合项报管理者代表。5. 1.4生产管理4. 1.4.1生产部对生产过程中发生的不正常情况进行整理4.1
4、. 4.2生产部对生产中的不正常情况实施整理,提出非正常情况。4.2. 4.3非正常情况报管理者代表。4. 1.5管理评审4. 1.5.1管理者代表汇总各部门上报的特殊事项,提交管理评审。4.1. 5.2总经理组织各部门负责人评审,管理者代表汇总的特殊事项或非正常情况。1. 1.5.3办公室依据评审活动内容,列出重点整改不符合项。4. 2质量活动中发生的不合格应制定纠正措施,消除不合格原因。5. 2.1不合格的发生处理6. 2.1.1质量技术部在产品进货、过程、成品质量检验过程中或检测过程中检出的不合格品或不合格项形成文字材料,送达管理者代表。7. 2.1.2办公室在质量管理体系运行,审核中发
5、现的不符合项形成文字资料。8. 2.1.3供销部接待用户提出的产品质量问题或服务质量问题形成文字资料送达管理者代表。9. 2.L4管理者代表依据质量管理体系运行状态和产品质量管理状况,确认质量问题并提出重点质量问题,召集相关职能部门对质量问题进行评审。4. 2.2确定不合格原因5. 2.2.1办公室记录并整理不合格项评审资料,与责任部门共同查找不合格原因。6. 2.2.2办公室组织责任部门人员对不合格形成的原因进行调查,找出产生不合格的直接原因并明确关键因素。7. 2.2.3查找质量问题原因需要相关部门参加时,由管理者代表安排相关人员参加质量问题原因分析会议。8. 2.2.4依据会议分析的讨论
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