质量及环境体系程序文件全套.docx
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1、质量及环境体系程序文件全套(含手册、程序文件、培训教材、表单等质量及环境体系全套程序文件序号名称对应标准条款文件号1文件控制程序QE:7.52记录控制程序QE:7,53内部审核程序QE:9.24管理评审程序QE:9.45人力资源控制程序QE:7.2/7.36监视和测量设备控制程序QE:7.1.5E:9.1.17不合格和纠正措施控制程序QE:10.28数据分析控制程序QE:9.1.19设施和环境控制程序Q7.1.3/4E:7.14.6.2其他文件更改,包括空白记录的增减、三层文件的增减要由相应部门填写文件更改申请单,经部门负责人审批。4.6.3文件的更改采用换页更改、直接划改的方式。换页更改时,
2、由文件资料管理员根据文件发放回收登记表重新发放新页,同时将作废页收回;对于改动不大的可采取直接划改的方式,更改人需在改动处签字。4.6.4管理手册经20次修订后,予以换版,程序文件经5次修订后予以换版;其它文件修改后直接更新版本。4.6.5对已经修改过的文件应将其修订状态以1、2、等数字进行标识。4.6.6作业指导书及空白记录的更改完成后,应报办公室文件资料管理员处备案。4.7文件的保存及销毁:4.7.1受控文件应分类存放在干燥、通风、安全的专门存放地点。4.7.2体系所有受控文件所形成的受控文件清单由文件资料管理员统一保存。各部门设专人负责保存相关的文件,并建立本部门受控文件清单以方便存取和
3、查阅。4.7.3作废文件由主控部门(一、二级文件由文件资料管理员负责;三级文件各部门负责)回收,在非保密文件划/标识后以防重复利用;保密文件的销毁需填写文件/记录作废/销毁申请单经总经理批准后,两人以上鉴销。4.7.4对需要保留的作废文件,由相应人员提出申请,经管理者代表审批后,加盖“留用参考印章单独存放。4.8外来文件控制:4.8.1外来文件由办公室部负责管理,办公室部收到外来文件时,应识别其适用性及版本的有效性,根据工作需要确定分发范围并控制其分发。4.8.2办公室部负责收集国际、国家和行业标准的最新版本、适时宣贯,并编写或更新适用法律法规清单。4.9文件管理:确保文件整洁和清晰,任何人不
4、得在受控文件上涂画、拆页。5相关文件记录控制程序法律法规识别和收集控制程序燥的地方,避免破损,保密的资料要有专人保管,未经允许,不得随便查阅。4.3记录的借阅、复制:由于工作原因,需查询、借阅、复制记录者,须经相应的部门负责人批准并填写记录借阅/复制登记表。4.4记录的保存:4.4.1体系产生的全部记录形成受控记录清单,由文件资料管理员统一保管;各部门产生的记录形成本部门的受控记录清单,以方便查阅。各部门受控记录清单若有变动,应及时报文件资料管理员处进行备案。4.4.2记录的保存期限按照受控记录清单中最低保存期限执行。4.4.3保存期限在三年或三年以上的记录,各部门整理完毕后,交文件资料管理员
5、统一管理,其他记录各部门自行保管。4.5记录的处置:4.5.1常规记录如超过保存期或其他特殊情况须要销毁时,由部门负责人批准后销毁。4.5.2保密性记录的销毁需文件/记录作废/销毁申请单,管理者代表审核,总经理批准后,由文件资料管理员销毁。5相关文件文件编号规则6相关记录受控记录清单记录借阅/复制登记表文件/记录作废/销毁申请单内部审核控制程序1目的为了验证质量、环境管理活动及其有关结果是否符合标准要求,发现体系运行过程中出现的问题,以便对公司质量、安全管理体系各要素进行有效控制,确保体系的充分性、适宜性、有效性和持续改进。2适用范围适应于公司内部质量、环境管理体系覆盖的所有过程和所有区域的审
6、核。3职责3.1管理者代表负责组织实施内部审核。3.2办公室负责配合管理者代表实施内部审核,负责不符合项纠正、预防措施的审查和跟踪验证3.2.1各部门负责接受审核,分析不符合项产生的原因,制定纠正、预防措施并落实和实施。3.4审核组的负责实施审核具体工作。4内容4.1内部审核频次:4.1.1例行的常规内部审核每年进行不少于1次,审核时间根据具体工作安排而定。4.1.2遇下列情况之一时,经总经理批准,可增加审核的频次:a)体系发生重大变化。b)公司内组织机构发生重大调整。C)产品的结构、生产技术及其装备有较大改变。d)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核。e)获得认证注册资格证书后,在证
7、书将要到期而又希望继续保持时。4.2内部审核的原则:以ISO9001/ISO14001为标准,以客观事实为依据,以法律、法规为准绳,力求客观公正。4.3内部审核员的要求:4.3.1内部审核员必须是熟悉本公司生产经营情况的人员。4.3.2内审员应来自于不同的职能部门,以便于交叉审核。4.3.3最好是经过正式培训,并取得相应资格的人员。4.4内部审核的计划:4.4.1办公室在每年的年底制定下年度的年度内审计划,经管理者代表审核后,报总经理批准。4.4.2每次实施审核前,审核组长负责制定内部审核实施计划,计划内容应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核日程安排等,审核实施计划经
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