质量及环境体系程序文件全套.docx
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1、质量及环境体系程序文件全套(含手册、程序文件、培训教材、表单等质量及环境体系全套程序文件序号名称对应标准条款文件号1文件控制程序QE:7.52记录控制程序QE:7,53内部审核程序QE:9.24管理评审程序QE:9.45人力资源控制程序QE:7.2/7.36监视和测量设备控制程序QE:7.1.5E:9.1.17不合格和纠正措施控制程序QE:10.28数据分析控制程序QE:9.1.19设施和环境控制程序Q7.1.3/4E:7.110应急准备和响应控制程序E:8.211法律法规和其他要求控制程序E:6.L312合规性评价程序E:9.1.213环境监测程序E:9.1.114产品俏售控制程序Q:8,2
2、15产品开发程序Q:8.316外部提供的过程、产品和服务控制程序Q:8.417生产过程控制程序Q:8.518产品检验控制程序Q:8.619不合格品控制程序Q:8.720顾客满意程度测量监控程序Q:8.221风险和机遇的应对控制程序Q:6,122组织环境与相关方要求控QE:4.1/4.2制程序23环境因素识别和评价程序E:6.1.224环保运行控制程序E:8.1文件控制程序1目的对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制,确保其有效性和适宜性,并满足使用需要。2范围适用于与质量、环境体系有关的文件,包括对外来文件的控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量、环境管理手册。3.2管理者代表负责批准发布
3、程序文件。3.3办公室负责体系文件的归口管理。3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。4工作内容4.1文件分类、编号和版本标识:4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。4.1.2程序文件。4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件,即:三层文件(如:管理制度、作业指导书、技术文件等)。4.1.4记录(各种相关记录表格)。4.1.5编号规则见文件编号规则,由办公室负责对所有文件进行编号。外来文件引用原编号,公司不再另行编号。4.2文件受控状态受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、环境管理活动,应以受控文件作为依据,任何员工使用非受控文件均应考虑因
4、此而可能承担的责任。4.2.1公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。4.2.2办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单,各部门编制本部门的受控文件清单。4.2.3公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。4.3文件的编写和审批:4.3.1质量、环境手册由办公室组织编写,经管理者代表审核,总经理批准。43.2程序文件由相关部门编写,部门负责人审核,管理者代表批准。4.3.3其他文件分别由相关部门编制,部门负责人审批。434确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.4文件的发放:4.4.:L管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记
5、表,领用部门办理登记手续,签字领用。4.4.2各部门发放三层文件时,由领用部门填写文件发放登记表,并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。4.4.3公司范围内发放的文件为受控文件,在封面加盖受控印章,注明分发号。向顾客提供的文件为非受控文件,不盖印章。4.4.4办公室根据文件和记录控制需要,将部分空白记录发放到相应的其他部门,各部门在使用过程中应保持记录的原编号,相应的内容可根据实际使用情况进行修改。4.4.5当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍沿用原文件分发号,破损文件由办公室收回。4.4.6若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。补发的文件应给予新的分
6、发号注明原文件分发号作废。4.5文件的评审及会签:4.5.1文件评审作为管理评审的议题之一,管理评审结束后,由文件资料管理员根据文审的意见,对文件进行调整。4.5.2质量、环境体系如有重大变化或组织机构作重大调整,应保持体系文件的适宜性。4.5.3文件中涉及其他部门的职责或工作内容,在文件分发时各部门主管应会签,填写文件会审签名表。4.6文件的更改:4.6.1管理手册、程序文件的更改,由文件资料管理员组织实施,填写文件更改申请单,经管理者代表批准后实施。4.6.2其他文件更改,包括空白记录的增减、三层文件的增减要由相应部门填写文件更改申请单,经部门负责人审批。4.6.3文件的更改采用换页更改、
7、直接划改的方式。换页更改时,由文件资料管理员根据文件发放回收登记表重新发放新页,同时将作废页收回;对于改动不大的可采取直接划改的方式,更改人需在改动处签字。4.6.4管理手册经20次修订后,予以换版,程序文件经5次修订后予以换版;其它文件修改后直接更新版本。4.6.5对已经修改过的文件应将其修订状态以1、2、等数字进行标识。4.6.6作业指导书及空白记录的更改完成后,应报办公室文件资料管理员处备案。4.7文件的保存及销毁:4.7.1受控文件应分类存放在干燥、通风、安全的专门存放地点。4.7.2体系所有受控文件所形成的受控文件清单由文件资料管理员统一保存。各部门设专人负责保存相关的文件,并建立本
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