特殊教育中心采购管理制度.docx
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1、XXXX特殊教育中心采购管理制度第一章总则第一条为了加强学校采购业务管理,规范采购业务行为,防范采购业务活动中的差错和舞弊,根据财政部内部会计控制规范一采购与付款等法律法规,结合本校采购业务特点和管理需要,制定本制度。第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。第二章岗位分工与授权批准第四条建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序:一、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四
2、、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。第六条采购业务的基本分工如下:一、仓储人员负责编制物资储存计划;二、采购小组负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、财务办公室负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;四、仓储负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库,登记保管账等;五、验收小组负责物资入库前的质量验收;第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定,各
3、级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权限。第九条授权总务处、财务处分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务,其他任何部门均无权经办采购与付款业务。第十条对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、集体决策制度。第三章计划与审批控制第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份,总务处与财务制订下一年度的采购预算,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。第十三条总务处要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位,并将目标分解落实情况报学校备案。第十四条实施物资采购的具体依据是采购申请单。采购申请单的填制、审批程序如下:一、总务处填制采购申请单,采购申请单中须
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