大型房地产公司内部审计与风险控制管控边界.docx
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1、大型房地产公司内部审计与风险控制管控边界工作内容置地总部置地各级系统审计监督1、制定年度审计工作计划;2、按审计计划及领导、有关部门、业务单元要求,对区域、城市公司进行审计.配合审计工作。风险管理1、逐步推进建立全面风险管理体系;2,对区域、城市公司的风险管理工作进行评价、指导、协调。实施风险管理相关工作,按期评估风险并上报效能监察及专项调查1、与A委、纪委协同,开展效能监察;2、配合A委、纪委开展廉政建设工作和对重大责任事件进行专项调查。1、配合效能监察及调查工作;2、及时上报重大事件。工作内容置地总部区域总部城市公司会计核算会计政策1、统一会计政策和会计原则,制定颁发会计核算手册。1、按照
2、置地总部财务部颁发的会计核算手册进行日常核算工作;2、发现会计核算手册未覆盖到的新问题,及时与置地总部财务部沟通。接受置地总部专业管理与指导,向城市公司总经理和区域总部双线汇报。审计管理1、上市公司中报与年报审计的统筹安排、与审计师的沟通、以及最终定稿;2、配合华润集团财务部进行国资委年度财务决算审计事务所的选聘;3、与被聘用事务所商定整体审计时间、审计范困、各分所审计区域划分及费用分摊等事项1、按时报送香港准则会计报表、提供审计所需资料,并积极配合审计师进行审计:2、在置地总部财务部总体安排下,自行完成区域内城市公司的年度会计审计工作。国资委财务决算1,配合华润集团财务部组织置地的国资委年度
3、财务决算备案工作:2、配合华润集团财务部组织置地境内子公司的国资委年度决算验审工作,并负责上市公司合并数据的国资委年度验申工作1、按时提交国资委决算备案的资料;2、确保按时完成玖其软件的填报,并根据置地总部财务部的初审结果及时进行修订。税务管理管理流程1、按照业务板块总结、修订税务手册,复制与推广各税务管理经验;2、提出新业务、特殊业务税务需求的处理方法并对其合法和有效性负责O1、执行置地总部税务手册,并就现有流程提出改进建议,发现手册未覆盖到的新问题,及时研究解决方案并报置地总部财务部:2、按照置地总部的要1、执行总部税务手册,将遇到的新、难问题反馈至区域总部,共同研究解决方案:学习总部推广
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