公司财务管理制度.docx
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1、财务管理制度一、目的为加强内部管理,进一步规范总公司及各分公司的资金使用、款项支付和报销审批权限和审批程序,特制定本制度。二、适用范围本规定适用于总公司和各分公司。分公司可以在本规定范围内制定本单位实施细则,并同时将实施细则报集团公司审计部备案。三、管理原则1、日常资金使用实行计划管理1.1每年12月30日前,各分公司和总公司职能部门根据公司次年的生产经营任务和费用管理要求编制次年的日常资金使用总计划,报总公司财务部汇总,汇总完成后,转至公司领导层审查核准后下达年度用款计划。总公司财务部按总用款计划编制货币资金筹集、使用计划。1.2每月5日前,各分公司和总公司职能部门根据年度资金使用计划、上月
2、计划执行情况和本月工作需要编制本月的日常用款计划,报总公司财务部汇总,经总公司办公会审查核准后下达月用款计划。总公司财务部按月计划和工作进度向各分公司拨款,各分公司财务部门按计划和总公司的相关规定审核后根据工作进度用款。2专项资金使用单项审批2.1专项资金使用指计划外的业务费、固定资产购置、投资性支出和专项物资采购等资金使用:2.2专项资金使用由各分公司和总公司职能部门等用款单位事先提出单项用款书面申请,说明款项的具体用途及将达到的效果、用款数额和具体用款时间,根据数额大小报公司分管领导或总公司审查批准后才能用款。额度较大的超过分管领导审批权限的投资性质的资金使用,还需履行总公司规定的有关审批
3、程序,经公司董事会通过审核批准后才能执行。四、请款程序1.各分公司请款各分公司申请当月计划内拨款时,由分公司财务部填制付款凭证”,经分公司经理和财务部经理签字后交总公司财务部。若属专项资金使用或计划外的其它支出,则需向总公司财务部提供经总公司领导批准的书面申请等有关资料。2.个人请款各公司和个人实际用款时先由经办人到本公司财务部领取专用请款单(根据用途分为“出差申请、“专项借款申请”“应付帐款结算申请“专项业务费申请”)一一在请款单上按要求填写清楚请款的事由和金额等内容并由经办人签字一一将请款单连同有关合同、计划、发票或专项资金单项审批报告一并报部门负责人审批签字一一报分公司负责人签字审批一一
4、超过分公司领导权限的,再报公司分管领导审批一一超过分管领导审批权限的,按规定报总公司相关领导进行审批.3.备用金借款行政、销售等常有零星支出的公司,允许其有关人员借支一部分备用金。备用金数额严格控制,以不超过7天零星支出量为限,由用款公司和财务部共同确定。备用金经济责任落实到人,由经办人凭经批准的借据到财务部借款。备用金到年底须全数归还公司,次年再重新办理借款。4.财务部审核(指公司财务部,各分公司财务部等)各级财务部收到请款单据时,先审查其用款是否为计划内开支,如属计划外的开支或专项资金开支,是否有经公司领导签字批准的专项报告;再审核有关合同和预算是否已按公司规定的审批程序核准;最后审查其请
5、款单有关人员签字是否齐全,与有关合同、预算是否相符,有关单据是否真实合法等。财务部审核无误后才能支付款项。5.各级领导审核责任和审批权限1.部门负责人:对本部门的开支负责。审核各项开支的真实性、合理性和合规性,对开支的数额和效果发表明确意见。2各分公司负责人:对本公司的各项开支负责。审批本公司计划内的各项开支(含按公司统一标准报销的费用、履行按公司规定程序审批的各项合同等);审核专项资金使用的真实性、合理性和合规性,对开支的数额和效果发表明确意见。3.公司分管领导:对分管工作范围内的开支负责。审批公司分管部门日常计划内的各项开支(含按公司统一标准报销的费用、履行按公司规定程序审批的各项合同等)
6、;审批分管各分公司、分管部门的单笔开支金额在审批权限以内的专项资金,审查超过审批权限的专项资金并发表明确意见;审查分管各分公司、分管部门的年度、月用款计划,对计划发表明确意见。4集团公司领导:审批年度、月用款计划;审批正常生产经营范围内的大额经济合同;审批专项资金和投资性支出(含购买无形资产、大宗固定资产,对外投资等)。附件:审批权限的具体分类见附表审批权限一览表员高权限类别部门负责人分公司总经理审计分管经理运营监察部市事长备注计划内计划外计划内计划外计划内计划外一、业务费当年政策权艰内100O2000100050000二、固定资产购置同上5000不IB20000300万元含无形资产购置三、原
7、材料采购5000不限不限不限四、差旅费借支同上500020000IQQQO不限抵办公费100030001000不限六、其他支出同上10002000100050000七、正常生产经营合同签订Fl30000不限100000不限不含原材科采购合同八、对外投资7200万元说明:h量高权限指单笔金额(指同一项M同一事项的总开支),限额均含本数,2、分公司总经理最高权限最终为公司董事会授权限额3,分公司总经理、董事长个人报销的费用按实报轧但单笔金翻超过5万元的.需要相互签字确定.六、报销流程及责任承担1.报销流程1.1蓝溪置业各项目单据签批流程:申请人f部门经理f会计f财务经理f合作方总经理f董事长一财务
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