部门整体支出绩效评价报告.docx
《部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门整体支出绩效评价报告.docx(16页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)部门(单位)基本情况白马街道行政上隶属于湖南省长沙市望城区,现托管于长沙高新技术产业开发区。街道下辖廖家坪村、白马村、三益村、长兴路社区4个村(社区),面积22.16平方公里,1.3万余人,街道辖区内主要事业单位有白马学校、白马敬老院、廖家坪邮电所、白马社区卫生服务中心等。我街道现有编制人数64人,实有在职人员64人,退休人员10人。1.主要职能及履职情况1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向
2、基层延伸。2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化工作。3、组织公共服务.负债实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。6、监督执法管理.对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。7、动员社会参与。动
3、员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织辖区内单位和社区居民参与社区建设、管理。9、完成上级交办的其他任务。10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护公共安全职责。2 .机构设置情况办事处机关下设党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室、公共
4、服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站11个内设部门。3 .人员编制情况年末实有编制人数64人(其中行政人员20人,事业编制人员30人,政府雇员3人,军转士官11人)。(二)部门(单位)整体支出概况2021年,本部门年初预算支出3589万元,其中:基本支出年初预算1880万元,基本支出中包含人员经费1704万元,主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;基本支出中包含公用经费1
5、76万元,主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出年初预算1709万元,其中包括:党政综合办经费支出Ill万元,基层党建支出80万元,公共服务中心支出70万元,财政事业支出17万元,综治维稳经费114万元,应急管理、安全生产监督管理、消防安全等支出60万元,农林水事务支出80万元,城管环保经费276万元,文明创建经费30万元,基层服务人员经费195万元,敬老院经费50万元,员额制管理人员支出473万元,白马派出所房屋租赁费用支出42万元,污水处理厂运营及维修支
6、出63万元,三长人员误工补助23万元,政务服务中心专项支出10万元,城管办城管执法中队及国土成合署办公租金支出15万元。二、部门(单位)预算管理及执行情况(一)公用经费2021年本部门公用经费为176万元,主要包括办公费25万元,印刷费15万元,电费12万元,水费8万元,委托业务费5万元,工会经费25万元,维修(护)费8万元,会议费20万元,培训费15万元,其他商品和服务支出18万元,办公设备购置10万元。三公经费财政拨款支出预算为15万元,三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元;公务接待费支出预算为7万元,支出决算为0万元,公务用车购置费及运行维护费支出
7、预算为8万元,支出决算为0万元,虽有一台公车交付本单位使用但未办理资产移交手续,没有在资产账上体现,故无法列支。(二)项目支出1.项目资金安排2021年本部门项目支出1709万元,均为一般公共预算财政拨款,其中党政综合办经费支出Ill万元,基层党建支出80万元,公共服务中心支出70万元,财政事业支出17万元,综治维稳经费114万元,应急管理、安全生产监督管理、消防安全等支出60万元,农林水事务支出80万元,城管环保经费276万元,文明创建经费30万元,基层服务人员经费195万元,敬老院经费50万元,员额制管理人员支出473万元,白马派出所房屋租赁费用支出42万元,污水处理厂运营及维修支出63万
8、元,三长人员误工补助23万元,政务服务中心专项支出10万元,城管办城管执法中队及国土成合署办公租金支出15万元,资金及时到位,专款专用。2 .项目资金实际使用情况分析本年度项目资金拨款全部来自一般公共预算财政拨款,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,已于2022年12月31日前全部拨付到位,其中:城管环保经费支出276万元,用于加强城乡环境保护,按月、季推行各项工作计划等;污水处理厂运营及维修支出63万元,用于完成污水处理厂设备每月检修维护,日常工作运维;基层服务人员经费支出170万元,用于加强城市管理、司法管理、流动人口管理、税收管理、社会保障等方面的管理,创建良好的社会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 整体 支出 绩效评价 报告