公司供应商管理程序确保供应商能准时保质保量的交货.docx
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1、供应商管理程序编制:文件类别:程序文件生效日期:2003/08/15审查:文件号:QP-74-02持有人:核准:版次:2.1管制状态:1 .目的:确保供应商能准时保质保量的交货,及与供应商建立起良好的合作关系。2 .范围:凡供应本公司生产所需物料及成品的厂商、报关行、船运公司等之供商。3 .定义:1.1.1. 应商:供应本公司产品、生产物料及成品、包装材料和提供服务的厂商或单位。4 .流程:流程权责单位相关说明表单记录基本情况了解、调查采购部采购员通过各种渠道取得供应商信息,基本符合要求,进入下一步供此冏身分次科磔“与评审(包括价格)采购部填报详细调查资料及询供应商基本资料调现场评估I品管部价
2、单,供相关部门评估。相关部门若认为有必要,可要求现场评估查表询价单技术部技术部经初步评估合格,即可通知供应商打样确认,打样三次仍未通过认定,则取消其打样参评物料认定报告封样样品打样确认资格。采购部经打样评估合格后,采购部人员即可填报登录合格供应商登录/撤消评估表合格供应商登录、撤消申请评估表I采购部品管部品管部配合采购部对有交易之供应商进行考供应商评审表合格供应商名录评,采购对不合格之供应商提出撤消申请。供应商考核管理5 .内容:5.1. 供应商寻访、调查及开发5.1.1. .寻访调查要领(1)供应商自行上门。(2)经客户或朋友介绍。(3)查寻相关资料、电话簿、网络等。5.2. 供应商选择、评
3、估5.2.1. .选择原则(1)具有公司(工厂)有效期内的营业执照和税务登记。(2)品质、交期、价格、服务等条件良好者。(3)商誉、服务良好者。(4)客户认可或指定之供应商。(5)单据、单证及相关票据及付款条件能符合公司要求者。5.2.2. 以上原则经选定后的供应商,由采购部采购人员发出供应商基本资料调查表通知供应商填写相关资料,必要时经副总经理或以上的领导批准、采购及相关技术、品管人员到工厂实地调查并记录于登录/撤消评估表。5.2.3. .合格供应商的评定:通过下列任何一种情况之评定为合格供应商。1)填写供应商调查评价表及供应商登录/撤消评估表,经采购部、技术部、品管部认定审查,证明其有履行
4、合同之能力,分管领导批准。2)部品、零组件低价值且非主要零件(如小五金件、小塑料件、原辅料、包装物、印刷品、紧固件),有经样品认定合格。4) 海外供应商,应提供书面文件证明其有质量保证能力。经书面评估或实地考查合格后的供应商可列为合格供应商。5.3. 合格供应商考核5.3.1. 每月要对供应商的生产计划、交货准确度、交货品合格率、单证齐全率、服务及信誉进行综合评定,并记录于供应商考核记录表,半年度再做一次半年度考核,考核方法与月度考核相同。5.3.2. 考核责任部门:品质考核:品管部;交期考核:物控部;配合度:采购部。5.3.3,评等等级:各依综合成绩分级。综合成绩80t(含)79-70696
5、060I评等等级ABCD5.3.4.评等计分方式(1)综合成绩:品质成绩X50%+交期成绩X30%+配合度X20%(2)计分方式1)品质成绩:交货合格批次/交货总批数XlOO胎负责单位:品管部。2)交期成绩:交货准时批次/交货总批数XIO0%,负责单位:物控部。3)配合度:采购员根据供应商在单证的齐全度,我方有急单或采购变更时的配合度来评分。配合度评分需有简要说明。5.4. 5.奖惩方案(1)优良厂商奖励:成绩为A级以上者。1)优先下单。2)酌量增加购买量。3)付款方式更灵活,在适量、适宜时可以提前付款日。4)公司网站有偿服务部分让其免费使用一年,商业除外。(2)惩罚1)连续半年度总评为D级者
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