财务会计费用报销流程.docx
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1、财务会计费用报销流程财务报销流程详细步骤如下:在财务报销过程中,员工需要遵守公司的报销政策和规定,如实填写申请表和提供准确的凭证。财务部门也需要严格按照公司的制度进行审核和处理,确保公司的财务安全和合规性。1、填写报销申请:员工应填写完整的报销申请表,包括费用明细、金额、日期等信息,并附上相关的票据和凭证。2、提交报销申请:员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。3、审批流程:审批人员对报销申请进行审核,根据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批,确保报销符合政策和规定。4、核对凭证:财务部门会对报销申请中的凭证进行核对,包括票据真实性、金额是否一致、合规性等。如有问
2、题,就会要求员工提供额外的解释或补充材料。5、报销支付:一旦报销申请通过审核并核对无误,财务部门会进行付款操作,将报销金额支付给员工。6、记账处理:财务部门会将报销金额记录在公司的账簿中,以便管理和核对财务数据。报销过程中需要注意的事项1、凭证保存:员工应妥善保存报销所需的各种票据、发票和凭证,避免遗失或损坏。2、费用合规性:员工报销的费用必须符合公司的费用报销政策和规定,确保费用是合规、合理且与工作相关的。3、报销期限:报销流程有规定的时间要求,员工需要在规定期限内提出报销申请,以免逾期无法获得报销。4、报销限额:某些费用可能存在限额,员工需要了解和遵守相关限额要求,超过限额的费用可能需要额
3、外的审批。5、报销分类:费用应按照公司规定的分类要求进行报销,确保报销申请的准确性和一致性。6、审批流程:了解公司的审批流程和所需的审批人,确保报销申请按照正确的流程进行审批。大额资金报销办理流程大撅资金报销办理流程S D 帜 1开嫡01Ie送大SH支HWM权嫌相关居岫文 件05fii*0708i金支付校一财务处会W/以就翳处多全嫡日出文档大额资金报销业务办理流程说明:流程编号步骤名称责任部门岗位流程步骤描述输出文档1报送大额资金支付申请资料业务部门报账相关原始文件2登记交接台账财务处综合科逐一登记业务部门报送的大额资金支付申诸资料信息3财务处三级审核财务处嫁合科审核大额资金支付申请资料前置环
4、节审批F续是否完善,资料是否完4审批校领导按管理权限对大额资金支付申请资料进校审批5住记台账财务处综合科逐登记经校领导审批的大额资金支付申请资料信息后,提交财务处会计核算科办理报销6企记交接台账财务处会计核算科逐一登记财务处综合科提交的己完成审批的大额资金支付资料信息7会计核算财务处会计核算科对大额资金支付申请进行账务处理8资金支付财务处资金结算科支付报借款项流程结束科研经费下账业务办理流程科研管理部门财务处预算科财务处综合科输出文档01推送科研经费立项及入赊信息科学研究课题经费入账通知单02科研经费项目立项和额度分配03科研经费下账科研经费卜账业务办理流程说明:流程编号步骤名称贵任部门岗位流
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