洞口县卫生健康局整体支出绩效评价报告.docx
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1、洞口县卫生健康局整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)基本情况洞口县位于洞口县中部的文昌街道双洲路156号,洞口县卫生健康局现属行政单位,隶属洞口县人民政府管理。现有职工144人,其中在职人员70人,退休人员74人。洞口县卫生健康局设置以下机构:办公室、人事教育股、财务股、法规和综合监督股、基层卫生和妇幼健康股、疾病预防控制和职业健康股、医政药政股、中医药和科技股、规划发展和信息化股、人口监测和家庭发展股、老龄健康股、卫生健康服务中心、洞口县红十字会、洞口县计划生育协会。单位的主要职能是:1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康政策、规划和技术规范并组织实施。统筹规划全
2、县卫生健康服务资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布
3、传染病疫情信息。4、协调落实应对人口老龄化政策措施,推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,贯彻执行食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准
4、和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。9、指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。11、负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。12、指导县计划生育协会、县红十字协会的业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。14、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康洞口战略,以
5、改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。(二)资金支出管理2022年我局本级实际完成支出3353.
6、01万元,其中基本支出3353.01万元。其中:工资福利952.99万元,商品和服务支出等公用经费284.22万元,对个人和家庭补助支出2107.69万元,资本性支出8.11万元。项目支出0万元。年底结余0万元,其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。(一)基本支出情况基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。我单位2022年预算指标数为946.98万元,实际安排到单位的指标为3353.01万元。2022年年初预算批复的基本支出为946.98万元。2022年决算基本支出3353.01万元,其中:工资福利支出952.99万元,商品和服务支出284.22万
7、元,对个人和家庭的补助支出2107.69万元。决算数与年初预算指标对比,基本差异2406.03万元,主要原因是计划生育独生子女奖励、特殊家庭扶助等资金由省级资金直接拨付,没有进入县级预算。(一)“三公”经费情况2022全年决算支出“三公”经费万元,其中公务接待费2.75万元、公务用车购置及运行维护费O万元。1、公务接待费2022年公务接待费为2.75万元。2、公务用车购置及运行维护费2022年单位实有车辆O辆,其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为。辆。其中:3、公务用车购置费2022年度没有新增公务用车。(三)基本支出公用经费2021年初批复预算的公用经费为293.65万元,全
8、年决算公用经费支出为292.33万元。(三)绩效评价工作情况根据关于开展2023年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知,我单位成立了绩效评价工作领导小组,制定了2021年度财政资金绩效自评方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。三、部门整体支出绩效情况2022年,我单位在上级主管部门领导下,坚持稳中求进、改革创新、积极作为,突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进,根据我场制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分,得分为93分,财政支出绩效为良,主要成绩如下:(一
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