公司差旅费报销制度.docx
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1、公司差旅费报销制度严格实行差旅费预算管理。各部门要合理压缩、从严控制。严格实行差旅费事前审批制度。职工出差必须事先填制职工出差报告单,具体说明出差事由、工作目标、出差人数、预计天数,乘坐交通工具等,按规定报经分管领导批准后方可外出。严格控制差旅费开支标准。对车船费、住宿费、出差补助费、市内交通费和乘坐的交通工具等严格按本办法规定标准执行,不得随意扩大开支范围和开支标准。严格执行差旅费报销审批手续。财务部门要严格审核差旅费开支范围,按照预算和标准控制差旅费开支,对不符合规定的票据不予核报;对因特殊原因超出预算和标准的,必须另行完善签批手续,否则对超支部分不予核报。财务部门要进一步完善相关报销制度
2、,同时加大审核力度,杜绝违规报账。差旅费只核报当期出差期间的相关差旅费票据,因旅游或绕道和非工作需要开支的一切费用自理,无故超期和超标的票据,一律不予核报。差旅费标准要按照分地区、分级别、分项目的原则制定、并根据社会发展水平、市场价格和消费水平变动做适时调整。一、城市间交通费1 .城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。2 .工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具,并严格按规定标准乘坐交通工具。但最高不得超过以下标准:火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车(二等软座、动卧)、轮船三等舱经济舱,凭据报
3、销。3 .出差人员乘坐火车原则上应选择坐席,但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可以选乘卧铺(确需乘坐软/动卧的,参照乘坐飞机履行审批程序)。4 .从严控制乘坐飞机。出差人员原则上不许乘坐飞机,因路途较远或任务紧急,确需乘坐飞机的,应按以下流程办理:飞机行程单价格低于同路程其他交通工具的,出差人员可自行选择购买乘坐,无需审批,报销时按飞机行程单价格核定;飞机行程单价格高于同路程其他交通工具的,必须按程序先审批,批准后方可乘坐飞机,否则,财务部门将按照相应职级其他交通工具乘坐标准核定报销。项目部人员乘坐飞机由项目经理审批。二、住宿费境内住宿费标准:北京、天津
4、、上海、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海口市等直辖市及特区550元、省会城市及计划单列市500元、其他地区和城市450元。增值税计税方式为一般计税的单位员工出差无特殊情况住宿费应严格按照xx局集团有限公司增值税发票管理办法(公司税(xx)212号)取得增值税专用发票,出差人员取得增值税发票时首先对发票进行审核,对于项目不齐全、内容不真实、字迹不清楚,未加盖发票专用章,不合规、打印错格压线、折叠损坏、名称填写有误、内容有涂改、挖补、大小写金额不符等不合规增值税发票应及时联系发票出具单位更换。三、出差补助费1.国内出差伙食补助费和市内交通费的标准如下:(一)伙食补助费为100元/人/天(其中
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