部门单位整体绩效自评表.docx
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1、部门(单位)整体绩效自评表部门(单位)名称香河县妇女联合会联系人李蕾联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门(单位)预算执行情况预算收入(万元)预算支出(万元)收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入220.47239.72239.72人员经费136.47136.71136.71上级补助收入日常公用经费84.00103.85103.85事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出附属单位上缴收入其他收入本年收入合计220.47239.72239.72本年支出合计220.47240.56240.56年度主要任务重点工作任务名称重点工作
2、任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数(万元)其中:财政拨款执行数(万元)其中:财政拨款妇女事业发展,妇女之家建设精神面貌有较大改观,创业就业能力逐步增强,素质得到有效提升妇女之家完成28.0028.0028.0028.00家庭儿童教育发展提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平开展家庭、家教、家风教育培训完成17.6017.6017.6017.60新媒体运营加强妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设新媒体建设完成20.0020.0020.0020.00金额合计65.6065.6065.6065.60一级二级三级目标值自评权重数据来源指标解释.评分规则*|自评得分指标指标指标实际值
3、部门管理(40分)资金投入预算完成率95%100%4部门决算报表预算完成率=(预算完成数/调整预算数)X100%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1 .预算完成率大于或等于95%的,得满分;2 .预算完成率小于或等于85%的,得0分;3 .预算完成率在85%-95%之间的,在。分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。4预算调整率09.11%4部门决算报表预算调整率=(预算调整数/年初预算数)X100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党
4、委政府临时交办而产生的调整除外)。1 .预算调整率等于0的,得满分;2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3 .预算调整率在0-5%之间的,在。分和满分之间计算确定:得分=(5%实际值|)/5%*权重;|实际值I为实际值的绝对值。0支出进度率100%114%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)x16+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)x16+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)x1/6+(12月末实际支付进度/95%)120实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付
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