ISO能源管理内部审核控制程序.docx
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1、ISO能源管理内部审核控制程序1目的验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求,确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。2范围适用于公司能源管理体系内部审核的控制。3职责3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。3.2 管理者代表a)全面负责能源管理体系的内部审核工作;b)确定审核组长及审核员,并审核年度内审计划;c)审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。3.3 节能办a)负责编制年度内审计划并组织实施,协助审核组长编制审核实施计划;b)组织、协调内审活动的展开;c)配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划;编写内审报告;组织对纠正措施的
2、跟踪验证。3.5 内审员负责编制每次的审核检查表,具体实施审核工作,编写不符合报告,并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料,确认不合格事实,及时制定纠正措施并实施。4控制要求4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划年度审核方案,节能办编制年度内审计划,确定审核的目的、范围、准则、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核:a)组织机构、能源管理体系发生重大变化;b)相关方有重大能源投诉或不满时;c
3、)法律法规及其他外部要求的变更;d)在接受第二、第三方审核之前;e)在认证证书到期换证之前。4.1.2 年度内审计划内容a)审核目的、范围、依据和方法;b)受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要,可审核能源管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核,但全年的内审必须覆盖能源管理体系全部部门和要素。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命审核组长和内审组成员。内审员的选择和审核的实施,应确保审核过程的客观性和公正性。4.2.2 审核组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性,以及以往审核的结果策划审核方案,编制审核实施计划,管理者代表审批。计划的编制要具有严肃
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- ISO 能源 管理 内部 审核 控制程序