长春市九台区政务服务中心.docx
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1、长春市九台区政务服务中心2017年部门预算二O一七年五月二十五日(公章)目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年部门预算表一般公共预算(一)收支预算表(二)收入预算表(三)支出预算表(四)财政拨款支出预算表(五)财政拨款基本支出预算表(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表(七)政府性基金预算支出表第三部分2017年部门预算说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1.负责政务大厅(含分厅)的监督管理,制定并组织实施各项监管制度;2.组织、监督、指导本级政府的行政审批及政务服务事项、公共资源交易、公共服务等业务进入大厅实行“一站式”集中受理和办理,组织各窗口单位开展
2、工作创新,提供规范、高效、优质服务;3,负责对政务大厅(含分厅)窗口及工作人员进行工作考核及评先评优工作并对大厅窗口工作人员调转审核把关,履行调转手续;4.负责组织大厅工作人员进行业务素质、文明素质岗位培训;5,负责受理进驻窗口及工作人员投诉,并及时向投诉人反馈调查处理情况;6.负责政务大厅(含分厅)电子政务平台建设、管理、运行维护等工作;7,负责全区政务公开工作的布署、协调、指导、监督、考核,建立健全政务公开机制,制定完善规章制度,督促指导部门信息公开工作。8.完成区人民政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,九台区政务服务中心内设四个机构,分别为行政科、业务科、监察科、信息科,共有参
3、公事业编制10名,2017年实有人员7名。1家预算单位,为九台区政务服务中心(本级)。第二部分2017年部门预算表一、收支预算表部门收支预算总表单位:万元(表1)收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入5s881.00一、一般公共服务支出5,873.88财政颈算拨款收入5,881.00八、医疗卫生与计划生肓支出4.35非税收入十六、住房保障支出2.77二、事业收入教肓收费收入其他事业收入三、事业单位经营收入四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、其他收入本年收入合计5s881.00本年支出合计5,881.00上年结余结转下年部门结余用事业基金弥补收支差额其他结余收入总计5,881.00支出
4、总计5,881.00二、收入预算表靴:加面懒辘满,s三11it地队W靴翁B授补的蚣B靴技蚣瞅忖悯联软收入榭忖楣悔蚣Ilt蚣-、一般期皴出5j873.885,873.88物3.88m则胁断(堂)躲趟机翻5j873.885,873.885,873.88m行蜥50.0350.0350.0350.03-掰谓管理期15.0015.0015.0015.00三三5,808.855幽55M855脚5二,防胜与捐妣4354.354.354.35/熊4354354.354.35何靴的4.354.354354.35三、住膝破舟2.772.77ITI2.77m鞍出1771771712.77ft三i2.772.772.
5、772.77合计5,881.005,881.005,881.005,881.00三、支出预算表UVVU支出预算表Mfi:万元(表3)璇粉类科目名称总计基本支出项目支S或一事位_J属补出附位1对单上城上级翻合计人员经费公用经费-、一般公共服务支出5,873.8865.0341.8223.215,808.85蜥办新(室)及相关机构事务5j873.8865.0341.8223.215,808.85行政运行50.0350.0341.828.21一般行政管理事务15.0015.0015.00政务公开亩批5,808.855,808.85二医疗卫生与计划生育支出4.354.354.35医疗俣障4.354.3
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