XX大学审计平台开发服务采购需求.docx
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1、XX大学审计平台开发服务采购需求一、项目概况项目总体目标是建设一个完整统一、技术先进、高效稳定、安全可靠的基于学校新一代协同办公系统的审计项目集成平台系统,将审计过程中相关的人员、数据、方法和程序等通过管理平台有机组织成为一个整体,以磁介质作为主要的载体来存储审计工作底稿数据,并用电子计算机来处理、传送、查阅这些数据。通过该系统实现审计管理系统的嵌入与定制,从而使审计工作在全面联网、全域覆盖的环境中开展,促进审计管理现代化、审计作业规范化,提高内部审计工作的质量和效率。二、服务内容审计处高校审计平台建设项目的建设内容包括建立审计管理模块、审计作业模块和审计数据分析系统模块。1 .审计管理模块主
2、要建设审计日常管理基础平台,实现与审计工作关联的信息管理和交互。包含系统管理、项目管理、文书模板管理、审计人员管理、审计对象(用户)管理、报表管理等,建立知识法规库、业务知识库等,实现审计信息在PC与移动端的推送通知提醒等功能。具体功能如下表。序号模块名称功能介绍1审计管理模块1.1审计信息传递要求能够实现审计系统统一身份认证,实现电脑终端信息接收、上传和处理以及移动端信息接收、查阅。审计项目立项审批、审计通知、审计资料传递、审计结果发布、审计整改落实能够在审计信息平台传递、审批、发布。1.2系统管理与平台维护包括用户功能权限管理、部门管理、事务所管理与考核、审计项目维护、系统参数设置、后台监
3、控、消息推送配置等。1.3计划编制与管理用于维护年度审计计划,支持计划立项及计划调整,审计任务分派等。1.4审计项目管理将审计工作流程、环节、岗责嵌入系统,可实时跟踪每个审计项目的计划、准备、实施、报告、整改、归档等阶段关键节点的管理。该功能要能够实现多维度搜索查询,不同人员根据身份设定操作权限。1.5文书模板管理根据审计需求,导入审计业务工作表单,并根据项目的生命周期完善各表单之间的逻辑勾稽。分用途完善表单文书库;1.6审计人员管理区别各类审计人员权限,需要预留足够的审计人员用户数以及维护审计人员信息和权限的端口。同时,要区分内部审计人员和协审人员,后期系统引入协审单位的考评机制。1.7审计
4、对象管理要求有足够的用户口,接入学校员工数据,实现用户和被审计对象能够通过电脑端进行信息接收、处理、传递、编辑。后期实现移学校钉钉、动端信息接收、查阅等功能。1.8统计报表管理自动生成上级要求的审计报表、审计工作量统计表,可根据需求定制报表。1.9法规知识管理能更新补充法规库,且相关的法规库能与相应的审计项目类型关联,即在完成某一类审计项目时,在审计方案、审计查询单、审计签证单、审计工作底稿、审计报告编制时,可以有相应的法律法规条目选取。1.10业务知识库根据项目同类业务领域风险问题,归集积累已执行审计项目发现的问题,分类建立审计问题、审计建议等常用审计业务知识库,并能根据需要增补。2 .审计
5、作业模块审计作业模块需根据不同的审计项目类型设计不同的审计业务流程,审计项目包括但不限于以下类型:财务审计(预决算审计、经济责任审计、科研项目结题审计、内控审计、审计调查等)、工程结算审计。A.财务审计作业模块:以完整的审计项目流程管理为主线,实现从审计计划、审前准备、审计实施、审计报告、审计整改、审计归档整个审计过程信息化集成管理。2财务审计作业模块2.1审计立项审批填写立项申报表,包括项目名称、项目类型、审计实施方式(自审/协审)、委托书、审计日程、审计对象、审计组构成、审计费用、考核方案等信息(设置必填项),提交审批,并关联归档数据。支持在审计归档前对已创建的项目表单进行撤回或调整。2.
6、2审前准备2.2.1提交实施方案审计组长起草审计实施方案提交处领导审批。审批通过后,关联归档数据。2.2.2发出审计通知自审/协审模式下,均由审计组长起草提交至处领导审批,审批通过后对接学校发文系统,将审计通知推送至被审计单位及被审计人,并关联归档数据。2.2.3召开审计进点会进点会通知由审计组长起草提交上审计处长审批,审计处长审批通过,组织召开进点会,将进点会通知推送至被审计单位及被审计人,并关联归档数据。2.2.4开放被审计对象端口向被审计单位联络员开放上传接口,并在整个审计过程中均开放,并关联归档数据。2.3审计实施被审单位收到审计组要求上报的资料清单后,审计项目进入实施阶段。2.3.1
7、资料上传【创建资料清单审计组长拟定并向被审单位发送需要上传的资料清单,被审单位通过带附件回复的形式将资料上传,并关联归档数据。对部分资料定义标准格式。2.3.2资料管理被审单位及人员在整个审计过程中提供的资料、审计组长/执行组长自行获取的资料均在此流程中进行查看和管理,并关联归档数据。2.3.3出具查询单或签证单根据审计大数据分析,针对需要进一步求证和确定的问题向被审单位出具查询单或取证单,提交审计组长、审计处长审核,审核通过后流转至被审计对象,并通过向被审计单位开放的端口实现电子平台反馈。该流程关联归档数据。2.3.4建立审计工作底稿审计人员根据分工各自将自己完成的工作记录到审计工作底稿中。
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