医院财务收支及信息系统审计存在问题整改报告 24.docx
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1、医院财务收支及信息系统审计存在问题整改报告2420XX年10月14日至12月17日,*县审计局对我院20XX年度财务收支及信息系统进行了审计,并反馈存在若干问题,根据*县审计局关于*县人民医院20XX年度财务收支及信息系统的审计决定(丘审决(20XX)1号)及审计报告(丘审报(20XX)1号)文件内容,医院召开了专题整改会议,成立了由院长担任组长的整改工作领导小组,将存在问题划分责任,落实到人,从院领导到职能部门再到临床、医技科室,全面进行整改,现将整改情况报告如下。一、整改总体情况我院对审计报告反馈问题进行了认真研究商讨,第一时间对相关整改任务进行分解落实,主要采取问题具体事项整改、管理制度
2、完善、管理制定落实等措施。目前总体整改情况为:要求我单位整改的问题共有8个,现已整改8个,未整改0个;提出下步工作打算5条,并在今后工作中逐步落实。二、问题整改的具体情况(一)非医疗服务收入2304283.20元未纳税申报问题。不符合中华人民共和国税收征收管理法第二十五条:纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报的规定。整改措施:我院积极与税务部门进行了沟通核对,对因工作失误造成少缴税款已于20XX年1月进行补申报,及时上缴,对相关人员进行了批评教育,并要求认真学习中华人民共和国税收征收管理法,提高自身业务素质,增强责任心。(
3、二)会计核算不规范1938894.2元。不符合云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知(云政发(20XX)64号)第二十五条:各部门各单位要严格执行中华人民共和国会计法和财政部关于印发会计基础工作规范的通知(财会字(20XX)19号)等法规和规定,严格财务管理、不得通过往来科目核算收支的规定。根据上述规定,县人民医院应将往来款核算的折旧费用1587376.08元计入相关费用科目真实反映,应将专项经费纳入收支管理。整改措施:根据审计报告要求,进行了相应的账务调整,并要求会计人员认真学习业务,提升业务能力和水平。(三)关键信息录入不准确、不完整1 .出入库药品录入不规范。2 .血细胞
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