医院行政物资管理办法.docx
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1、医院行政物资管理办法生效日期:2012年5月13日修订日期:2014年4月17日为加强医院行政物资的管理与监督,进一步规范行政物资采购、入库、领用等程序,达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关法律法规,结合我院实际,特制定本办法。本办法所述行政物资是指由总务部门负责采购管理并在行政物资库房办理验收入库记账的物资,主要包括:全院被服、日杂、五金交电、生活办公用品(不含电脑及配件、打印机、复印机)、劳保用品、印刷品、清洁材料、基建维修材料、家具及电器(不含空调)等物资。一、编制采购计划1 .每年下半年由总务科根据近年物资使用情况及来年工作任务,编制下一年度各类物资采购计划及
2、资金预算报财务科汇总后由医院审批。2 .对在年度计划预算范围内的物资采购,按照医院财务制度和相关审批程序进行控制。对于年度计划预算外的物资采购,根据医院有关规定报批,经批准后按采购程序进行采购。二、物资申购与审批1.对仓库库存常规物资,由物资需求部门填写物资申领计划表,经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务科审批领取。3 .计划外临时急需物资的申报与采购。科室须先写出申请购置专题报告,按审批权限批准后购买。救急性物资可先口头汇报,待领导同意后购买,事后及时补办审批报告。4 .审批权限。1000元以内的支出计划,由总务部门负责人审批;100o20000元以内的支出计划由分管院领导审批;200
3、00元一50000元的以内的支出计划由院长审批;50000元一200000元由院务会审批;200000元以上由党委会审批。三、物资采购本着公平竞争和便于监管,医院坚持定点采购与不定点采购相结合,本市采购与外地采购相结合的原则,尽可能实行定点采购。定点采购单位必须经行政物资招标工作小组招标确定。原则上所有采购行为都应签订采购合同。对于常用物资,在充分考察市场的情况下,医院以招标、竞争性谈判等方式确定长期定点供应商及常用物品供应价,形成行政物资商品名目录库。原则上同一类型物资供应签订不少于2家定点供应商。对未列入商品名目录的少量物品,由采购员、使用科室及审计科共同进行市场询价,提出采购价报分管院领
4、导确定后,增补列入商品名目录;物品较多或数额较大可由行政物资招标工作小组招标确定。行政物资招标工作小组原则上一年一度审核定点供应商资格及商品名目录,如有必要可重新组织招标。经党委会或院务会专题立项采购的物品,应在医院网站发布招标公告,并经行政物资招标工作小组招标采购。物资采购程序:物资需求部门填写由负责人确认签字物资计划表:pf按审批权限报审一批准后采购员采购一A商家送货上iL仓库保管员及使用部门验货收货。四、物资验收入库购进物资应及时办理验收、入库手续。物资入库时,保管员、财产管理会计应对物资的品种、规格、数量、质量、价格、供应商等与采购计划逐一进行核对。保管员凭科室验收货单办理验收入库通知
5、手续。对于质量不合格商品,保管员有权拒收,财产管理会计有权不予办理入出库记账手续,财务部门有权拒付货款,领物科室有权拒领其物,采购员要负责退换货物。财产管理会计按照发票、随货同行货单、采购计划单以及仓库保管员已办理的入库通知单进行审核入账并制作入库记账凭证、加盖财务管理会计审核章。采购员、保管员、科室负责人在入库记账凭证上签字。对于采购物资已到,发票未及时到的情况,这类物品根据采购计划可以先办理入库手续,以保证账物相符。财产管理会计每月分别整理审核按供应商购进财产物资的发票、货物验收单、入库记账凭证,并编制汇总表于次月5日前送至财务科据以入账。验收、入库程序:商家送货至库房或部门一保管员或使用
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