财务部标准化运作程序 财务抽查工作.docx
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1、财务部标准化运作程序财务抽查工作部门:财务部工作岗位:日审任务编码:AjSoP_003任务:财务抽查工作设备要求:做什么如何做为什么1.备用金抽查1.1 建立备用金骸记录表。1.2 不定期抽查各营业点备用金的使用情况,双人复保证酒店各项制度的2 .ORDER单使用3 .发票管理核。顺利执行1.3抽直过程中对备用金发现的问题上报财务经理并提出有效解决建议。2.1 审核开价是否按类别进行核算。2.2 取消部分销售点收银员的开价功能。3.1 检直发票大泻金额是否相符。3.2 检直发票日期及单位是否齐全。3.3 将使用完的发票按序号进行保管。3.4 检直发票是否连号使用。4.制度权限控制4.1根据有关
2、规章制度审核各部门签单程序及权限。部门:财务部工作岗位:日审任务编码:AjSoPJ)04任务:月结工作设备要求:做什么如何做为什么.1根据每日报表记录,统计各项数据的金额,为月结做1.月报统计准备。为财务报表提供1.2 把出租的收入及相应电话费转应收。基础数据1.3 打印市场营销人员业绩统计报表,做销售分析。2.1 根据晨报各部门营业收入做相关凭证,分录项目要准2.收入凭证确合理,收入金额要准确无误。2.2每月月底与总出纳核对现金、银行账及应收账,确保账目平衡。部门:财务部工作岗位:康乐收银任务编码:AjSOPJ)05任务:结账工作设备要求:做什么如何做为什么1.1如客人或服务员到收银台,需主
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