劳动镇卫生院2021年度部门决算分析报告docx.docx
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1、乐至县劳动镇卫生院2021年度部门决算分析报告一、部门情况(一)基本情况。1 .主要职能:是为辖区内的居民提供基本医疗服务、免费计划生育服务和基本公共卫生服务。2 .机构情况,机构为1个,当年未发生变动。3 .人员情况:上年人员数:31人,今年人员数37人,公招了3人,调进2人,调出2人,临聘6人,临聘解除合同3人.1 .主要职能。2 .机构情况,包括当年变动情况及原因。3 .人员情况,包括当年变动情况及原因。(二)当年取得的主要事业成效。医院当年取得的主要事业成效有:一:着力整治医院工作作风解决“松、懒、散、舌L”等问题。二:加强硬件设施投入。三:加强基础设施建设,特别是病房的规划,逐步改善
2、了医疗环境。四:推广中医养生,加强推拿针灸的推广,中医特色的建设。五:采用进修、交流等多渠道多形式提高现有人员医疗技术,积极引进人才。概述部门工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。今年单位预算总收入5497530.56元,上年预算是4836531.39元,对比预算总收入增加660999.17元,是因为今年新进人员支出增加。今年单位预算总支出5497530.56元,去年单位预算总支4836531.39元,与上年对比预算总支出增加660999.17元,是因增加了新进人员支出。年度执行中调整后收入:6376306.33元、支出为6376306.33元,调
3、整原因是本年实际收入支出的准确数。包括部门收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。(二)收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1 .收入支出与预算对比分析。(I)预、决算差异情况。今年单位预算总收入5497530.56元,决算总收入6376306.33元,与预算相比对比总收入增加了878775.77元,是因为日常公用支出比预算数增加,变动幅度为15.98%。单位今年预算总支出5497530.56元,决算总支出6376306.33元,与预算对比总支出增加了8787
4、75.77元,是因为日常公用支出比预算数增加,变动幅度为15.98%。预算决算总支出比较660000064000006200000600000058000005600000540000052000005000000口系歹Ul预算总支出决算总支出预算财政拨款为1426216.19元,实际财政拨款是2216869.26元,与预算对比总增加了790653.07元,是因为财政预算不包括上级项目资金,变动幅度为55.44%o2,500,000.002,000,000.001,500,000.001,000,000.00500,000.000.00财政拨款预决算数比较实际财政拨款,2216869.26预算
5、财政拨款,1,426,216.19目系列1预算财政拨款实际财政拨款预算事业收入4071314.37元,实4159437.07元。与预算相比对比总收入增加了88122.70元,是因为本年业务发展了,事业收入比预算数增加,变动幅度为2.16%。4,180,000. 004,160, 000. 004, 140, 000. 004,120, 000. 004,080,000. 004,060, 000. 004,040, 000. 004,020, 000. 00事业收入预决算比较(2)事业收入差异较大是因为医院管理上发生改变,收入结构相应发生改变。(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单
6、位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2 .收入支出结构分析。(1)总收入6376306.33,其中财政拨款221686626元,占总收入34.77%,事业收入4159437.07元,占总收入65.23%o其中非财政拨款收入266996.00元,利息收入:1829.78元。总支出6376306.33元,其中人员经费3504409.22元,占总支出的55%,日常公用支出2871897.11元,占总支出的45虬(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列
7、表)。(3)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。3 .支出按经济分类科目分析。(1)总收入6376306.33,其中财政拨款2216869.26元,占总收入35%,事业收入4159437.07元,占总收入65%。其中非财政拨款收入266996.00元,利息收入:1829.78元。总支出6376306.33元,其中人员经费33504409.22元,占总支出的52%,日常公用支出2871897.11元,占总支出的(1) “三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。(2)会议费支出情况:可进行上下年对比,人均支出情况分析(可做表
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