收货流程控制程序.docx
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1、收货流程控制程序1.1 目的为了规范收货作业,确保在客户要求的时间内完成收货作业,特制定本流程。1.2 定义无3. 0职责和权限销售部:负责向客户提供报价、合同,与客户进行业务联系及客户关系的维护。业务科:负责接收客户到货信息,安排货物报关。并将到货信息下达给相关部门,并做好协调、追踪和反馈工作。仓储科:负责货物在库内的实际操作工作关务科:负责审核提交上来的报关资料,提供资料给报关行。跟踪报关进度等通关事宜。并且根据需要向车队订车。4. 0流程图见(附件)5.0流程步骤说明5.1 报价5. 1.1新客户销售人员或客户经理与客户商谈报价,签约合同及联络窗口等。报价、合同确认后,销售或客户经理将报
2、价单及客户信息表提供给结算及业务部门。具体操作见新客户引入流程。5. 1.2新业务接单员接收到老客户的委托信息后,应审核此业务是否有报价,如果没有报价,反馈给销售人员或客户经理。并与其确认是否可以先操作业务。如果可以,接单可先行进行业务操作。如果销售或客户经理回复没有报价不可以进行业务操作,则将情况反馈客户,请客户与销售或客户经理沟通。5.1 接单5.2 .1客户将到货信息预报给指定的接单员,接单员接到客户信息后,按照接单作业指导书的要求核准客户提供的资料是否齐全,填写是否规范等。如有问题应与客户或销售人员/客户经理做好沟通,确认工作。5.3 收货信息录入5.3.1接单员确认信息无误后,将到货
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- 收货 流程 控制程序