电商运营管理操作手册.docx
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1、电商运营管理操作手册电商代运营的收费标准可能会因公司、服务内容和合作方式而有所不同。以下是一些常见的收费方式:1 .平台服务费:代运营公司可能按照一定比例(通常是销售额的百分比)收取平台服务费。这种费用通常适用于代运营公司负责店铺运营和推广的情况。2 .存储W物流费用:如果代运营公司提供仓储和物流服务,他们可能会根据存储空间使用量、配送量等指标收取相应的费用。3 .采购服务费:如果代运营公司负责产品采购,他们可能会在采购成本上加入一定的服务费用。4 .广告推广费:如果代运营公司负责广告投放和推广活动,他们可能会收取一定比例的广告费用作为服务费。5 .售后服务费:代运营公司处理退换货、客户投诉等
2、售后服务时,可能会根据处理的订单量或工作量收取一定的服务费。6 .项目式费用:针对特定项目,代运营公司可能会按照项目的复杂程度、工作量等因素收取固定的费用。需要注意的是,具体的收费标准会根据代运营公司的定价策略和合作协议而有所差异。建议在选择代运营服务商时,与其充分沟通,了解清楚各项费用和服务内容,并明确双方的权益和责任。电子商务服务中心日常管理及运营规范操作手册服务中心运营管理方案(一)服务中心日常管理及运营规范A:服务中心日常管理规范板块一:日常工作规范电商办的日常工作十分繁杂,涉及面广。它包括:文稿起草、公文管理、会务、机要保密、档案、信访、财务、接待等各项工作。简言之就是:办文、办会、
3、办事。为充分发挥电商办牵头作用,确保程序规范,运转高效,服务优质,协调有方,督办有力,特制定电商办日常工作规范。(1)公文管理工作规范1 .发文办理1.1 电商办发文流程相关部门(拟稿)T电商办(核稿)一主管领导(会签或签发)T主任(签发)T电商办(编号等)T相关部门(打印样稿)一运营中心(复核样稿)-相关部门(印制)T相关部门(发送)T电商办(存档)1.2 收文办理收文的具体工作环节有收文登记、归档等。1.2.1 收文登记:收文登记的范围,包括机关间正式往来的各种收文,如上级机关的政策性、指导性、交办性、参阅性公文;下级机关的呈请性公文;平行或其他不相隶属机关的商洽性、询问性公文;参加重要会
4、议的通知、会上印发的会议公文及其他材料等;重要的、刊物、资料。1.2.2 归档:凡发送本中心的文件,由电商办统一接收和保管,处理完毕后按立卷归档要求及时分类归档。(2)事务工作规范1 .工作预安排1.1 充分发挥电商办牵头作用,协调好部门关系;每两周对各部门工作进行一次统筹安排,安排好办公区工作计划;1.3排好节假日工作安排表。2 .督办工作督促工作预安排落实情况。按工作安排表逐日逐项督查,了解工作中存在的问题,及时反馈情况,3 .值班工作值班工作主要包括电话联系、函件处理、信息传递、咨询答复、来访处理、接待和协助处理突发性事件等,并做好值班记录。值班工作应注意以下事项:3.1 值班人员必须以
5、高度的责任感、饱满的热情、细致周密的作风和谦虚谨慎的态度投入工作;3.2 值班人员应坚守工作岗位,遵守作息时间,不得擅自离岗。对值班期间擅离职守,延误时机或处理不当而贻误工作者,要追究责任,严肃处理;3.3 认真记录当日运营中心的主要工作内容,属值班人员职权范围的事,应及时处理、回复,并及时与运营中心有关人员衔接,属有关职能部门的事及时转交有关职能部门办理,并要求反馈办理结果。重要问题,向有关负责人报告,然后根据负责人指示,及时办理;3.4 值班人员要认真做好交接班工作。4 .报刊、信件收发4.1 及时准确分发好领导和部门的报刊信件及其它资料,不错分、不漏分;4.2 设计好文件柜,合理安排各部
6、门留放资料位置,贴好标签或姓名。5财务工作按会计法及中心结算制度等财经法规、制度执行。运营中心日常工作规范化是一个不断发展的过程,必须遵循原则性与灵活性相结合的准则,既遵守工作规范,更注重结合工作实际,把办文、办会、办事这些运营中心的主体工作做好。板块二:办公用品及固定资产管理制度为了更好的控制中心成本开支,规范中心办公用固定资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作,特制定本制度。本制度适用于县域电子商务公共服务中心(以下简称中心)所有办公资产的管理。分类中心办公用资产分为固定资产及低值易耗品两大类。(3)固定资产的管理范围固定资产指金额在2000元以上,使用价值在一年以上的设备,包括台式电
7、脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、刻录机、笔记本、投影仪、相机、麦克风等。申请中心各部门如计划购置固定资产,须填写固定资产购置申请表,办公区专员根据配置标准及实际库存情况,进行资产调拨或申请购买。购买办公用固定资产本着先调配,后购买的原则,确因工作需要、中心内部无可调配资源不得不购置的,由使用部门填写固定资产购置申请表,报请总经理审批同意后,由办公区联系购买。(4)固定资产的验收、登记与领用1 .固定资产购置后,办公区专员按固定资产购置申请表和有关购货协议进行验收。保留购买物品的凭证以及发票等,一式二份,一份存留,一份交财务部门作为报销凭证。财务管理部门在报销时必须蛰验固定资产购置
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