星级酒店费用报销的暂行规定.docx
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1、星级酒店费用报销的留行规定本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。一、差旅费:1 .外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2 .报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3 .出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4 .出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。5 .出
2、差人员不能及时回厂就餐的,可凭发票,每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。6 .报销罚款时,要分清责任,报销公司应该负责全部或一部分的罚款。7 .报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的,财务部门可以不受理。8 .报销手续。出差人员填写报销单后,交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1 .办公用品由公司统一购买,职工根据生产、办公需要,向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿,进行登记。2 .公司员工一般不得报销办公费用。3 .保管人员为保证工作需要,应及时购买办公用品。购买前,预先编制
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