XX应用技术学院审计档案管理办法.docx
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1、XX应用技术学院审计档案管理办法第一条为了规范审计档案管理,保证审计档案质量,发挥审计档案作用,根据中国内部审计协会发布的内部审计具体准则、教育部发布的教育系统内部审计工作规定等文件精神,结合学校审计工作实际,制定本办法。第二条本办法所称审计档案是指从事学校内部审计工作所形成的具有保存价值的以纸质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。主要由财务审计档案、经济责任审计档案、工程审计档案及行政管理档案组成。第三条本办法所称审计档案管理,是指学校依据有关规定对审计档案进行收集、整理、归档等活动。第四条审计档案实行统一领导、集中管理的原则。审计部门兼职档案管理员负责审计档案管理。审计档案按审计项目由主审
2、人员负责收集、整理。第五条审计业务档案按项目分别进行整理。一个审计项目可装订成一册或若干册,不得将几个审计项目合并订为一册。对跨年度的审计项目,在审计项目终结年度整理。第六条财务审计及经济责任审计项目应归档的文件材料主要是:1 .上级领导对审计事项的批示;2 .审计委托书;3 .项目审计计划、审计方案及其调整记录;4 .被审计单位或人员承诺书;5 .审计通知书;6 .审计工作底稿和调查记录;7 .审计报告征求意见稿;8 .被审计单位或人员对审计报告征求意见稿的反馈意见;9 .审计报告正稿;10 .审计工作会议记录;11 .后续审计报告及审计意见落实情况;12 .其他有关材料。第七条工程审计项目
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