审计结果反馈及缺失整改制度(共3页1230字).docx
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1、审计结果反馈及缺失整改制度第一章总则第一条为了规范XXX(下简称股份公司)审计结果反馈及问题整改行为,保证审计问题、缺失得到及时改善,提高工作质量,推动被审单位良性发展,根据股份公司内部审计制度,制定本准则。第二条本制度所称审计结果反馈,是指被审计单位就审计人员对审计事项实施审计后,对审计工作情况所形成的内容、问题、建议等报告结果、给予审计部门的反馈。第三条本制度所称缺失整改,是指被审单位就审计中发现的所存在风险性、合规性、合理性等等异常问题缺失,被审单位需加以整改。第四条凡实施审计事项的被审计单位,在审计人员与被审单位确认审计结果后,被审计单位都应当在规定的时间内给予反馈结果并及时改善。第二
2、章审计结果反馈第五条审计人员在出具审计报告前就审计情况与被审计单位相关人员沟通交流,确认审计结果。第六条被审计单位对审计结果存在异议时,审计人员应对异议事项与被审计单位交换审计意见,充分考虑被审计单彳调出的不同意见,并进行客观地研究分析,凡合理部分要吸收并修改和调整审计结果,必要时应重新核实审查,再表达审计意见。第七条被审计单位应在规定的时间内给予反馈意见,如不能按时反馈,应说明其原因并给予反馈时间。第八条审计人员在收到被审计单位无异议的反馈意见后,出具审计报告。被审计单位对审计结果持有异议又不能与审计人员达成一致时,则在审计报告中阐明理由。第三章审计缺失整改第九条对审计发现的异常问题或缺失,
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