采购作业程序(二阶文件行政部).docx
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1、XXX有限公司文件名称:采购作业程序文件编号:总页数:6页序号制/修订日期版次修改内容制/修订人文件合用:匕ISO9001EjSol4001EQC080000OHSAS18001相关单位会签须会签不须会签品保部行政部口财务部口业务部生产部核准审查编撰【文件发行日即生效日】发行章:文件名称:编号:采购作业程序版次:页数:1/61目的为使本公司之采购制度化,加以循环、并能适时提供合格质量及合理价格的产品。2合用范围凡本公司采购之材料、零件、加工检验仪器、生产设备均属之。3名词释义:4职责:4.1 采购定单:4.1.1 对采购之产品,必须寻觅合理价格、合格品质、合格供应商、并如期交货。4.1.2 对
2、供应商的选择、评价、文件管理、质量问题的处理皆做适当的监督及要求4.2 品保单位:4.2.1 对入厂的产品进行检验,并记录。4.2.2 协助采购单位评估各供应商之品质、服务、交期状况。4.3 仓库单位:4.3.1 对进厂之原材料、物品进行验收入库。5作业内容:5.1采购作业流程图:需求单位流程图要求相关单据各单位请购单采购定单采购定单进货单进货单退货或者换各单位请购需求需求用途及库存量必须填写品名、规格、数量必须填写正确品名规格、数量符合产品规格请购单请购单采购定单采购定单进货单进料检验和实验报告不合格品管制程序1询价/议价审核下单1到货检验1不合格品5.2采购方针:采购作业程序版次:页数:2
3、/61.1.1 请购单必须在核准后,才可进行采购作业。52.2选择优良之供应商,确保料源供给。1.1.3 确保采购物品的品质及做好检验作业。1.1.4 适当管制采购作业进度,期能适时、适量供应使用单位所需物料。1.1.5 防止采购作业发生异常,针对异常及问题点能迅速妥善处理。5.3 供应商选择需注意以下事项5.3.1 普通供货商选择需注意下原则:A具有公司(工厂)营利事业登记证。B具有生产与本厂相关之材料、零件及加工之实绩与产能者C质量、价格、交期及服务等条件好者。D品质及制度、财务状况健全稳定者。E商誉良好(如信誉佳即使价格低亦予考虑)F具有一级或者二级以上之代商G客户指定之代商H独家代。5
4、32代商普通性调查A代权资的采集和取B代商基本资的调查C代商交的调查5.4 根据公司业性质,以下情况的厂商,送样经本公司承认合格,可直接入GP合格供应商名册5.4.1 国际知名企业已取得工S09001质管体系或者Qeo80000有害物质过程管认证证书或者相关业证书及其提供的产品和产品质量在业中有一定的知名和美誉。5.4.2 客户指定的供货商,经送样确认符合及得到客户端承认的厂商直接登为合格厂商。5.4.3 材之代商,可经评鉴,但需提供使用仿冒产品协议书代理授权书方可取得合格供货商资格.5.4.4 由总公司购买材,其经总公司评鉴合格,可经评鉴,取得合格供货商资格。5.4.5 市场垄断供货商,其在
5、短期内无法找到替代材,则可经过评鉴,直接入合格厂商名册。5.4.6 其他供货商无法进或者实际评鉴的,如海外供货商或者跨省及远距离5.4.7 供货商、采购额少于7万元人民币的,则可经过评鉴,直接入合格厂商名册5.5 供应商管理:5.5.1 采购每12月底召集品管、工程人员对GP合格供应商名册中需要稽核的厂商制订供货商年度稽核计划并按计划对厂商稽核,将稽核结果记录于供应商QSA&QPA评鉴表、供应商HSF管控评鉴表。以下厂商需要安排稽核:文件名称:编号:采购作业程序版次:页数:3/6A客户指定的供货商需要稽核B代商需要稽核C通过总公司购买材的间接合格供货商需要稽核D非本地厂商需要稽核(采取书面审核
6、)E其他供货商(如年采购额少于7万元人民币的)需要稽核(采取书面审核)5.5.2 合格之供应商,若1年未采购时,须重新评鉴合格后方可采购。5.5.3 每月需对合格供应商进行月评价,月评价等级分为A、B、C、D、E五级,采购单位以此评价作为季度采购之优良顺序。5.5.4 采购单位将评定之等级通知供应商,并复印1份供品保部门参考。5.5.5 应供应商之需求本公司可提供必要之辅导级协助。5.6 材料、零件及加工样品之承认:5.6.1 被要求送样之供应商,应已获本公司B级以上供应商为优先。5.6.2 送样条件以下列为主:A应品管、工程单位要求(质量改善)者。B采购为业务需要(降价目的、质量改善)者。C
7、供应商(以原料及零件为主)自行推荐、经采购、品保、工程单位认定可行者。D供应商在图面及采购规范无变动状况下,若有三次送样不符者,即取消送样资格。5.7 样品承认:5.7.1 工程单位依新产品开辟作业程序要求制作供应商提供样品时,应提供图面、检(实)验规范及相关资料交由采购单位处理。5.7.1.1 供应商送样品承认时必需附以下资料:A.产品材质证明B.物质安全特性表C.第三方测试报告(测试报告必须在一年有效期内)1.1.2 供应商以采购定单规定值数量、规格、材质进行送样,并附检验和测试报告及报价单。1.1.3 品保单位对于供应商送来之样品,进行各项检(试)验,确认质量是否合格。1.1.4 对不合
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