不合格品控制程序.docx
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1、XX有限公司流程编号:版本号:OO不合格品控制程序修订履历版本修订部门修订者职位修订内容概要生效日期01首版受控签核栏发行章制定日期审核日期批准日期1.0目的:正确管理不合格品,确保不合格品得到有效的识别和控制,避免不合格品非预期使用和交付。2.0范围:不合格品控制流程图责任人相关表单生产部;标签、货仓;不合格印章;品质部;品质异常联络单;采购部;生产部;不合格标识卡、采购部;品质异常联络单;生产部;处理记录;品质部;特采单;生产部; 供应商;品质异常联络单;生产部;供应商异常改善报供应商;告;品质部;相关责任 部门;PMC部; MRB评审记录;适用于公司外购、生产、交付过程中不合格品的控制。
2、3.0定义:MRBMaterialReviewBoard:物料评价委员会(小组),由品质、项目和PMC等部门的人员组成。让步接收(特采)是指对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。4.0不合格处理流程图:NO流程点输入输出流程说明1不合格来源待检品不合格品经检验确认不合格品分为三类,一类是供应商物料;第二类是厂内的在制品;第三类为厂内生产的成品.2标识或隔离不合格品标识或隔离好的物料或产品经IQC.OQC检验不合格后,货仓应立刻对物料或产品进行隔离及标识,生产在制品由生产部门立刻对其进行隔离及标识.然后由品质部门人员对不合格品盖不合格章或张贴不合格标签.3信息反馈不良信息品质异常联络单品
3、质各段QC立即填写品质异常联络单,经品质主管签字确认后,立即知会PMC部门.4不合格品MRB评审品质异常联络单MRB评审会议召开PMC主管/经理根据对交期的影响以及不良程度决定召开MRB会议处理不良品.5处置方式MRB评审会议MRB处置意见处理方式包括三种:1报废或退货:半成品或成品由生产部填报废单按报废流程处理,外购物料由采购部安排退货处理.2 .选用/返工:依据返工返修作业管理流程进行处理.外购物料由厂内处理的损失由生产部提报,品质部确认,最终由采购部安排转嫁供应商.3 .特采:外购物料由采购部开特采单来处理.半成品或成品由生产部门开特采单处理,成品特采必须由总经理批准,必要时由品质部交客
4、户同意后方可特采.MRB后的物料、半成品、成品标识(标签须贴在物料/半成品/成品外包装上):1 .选用处理:在不合格批上换贴黄色标识“选用”标签.2 .返修处理:在不合格批换贴黄色标识“返修”标签.3 .特采处理:在不合格批换贴黄色标识“特采”标签.4 .报废处理:在不合格批换贴红色标识“报废”标签.6制定纠正预防措施品质异常联络单纠正预防措施厂内异常各责任单位直接在品质异常单上填写原因分析和改善对策.供应商的异常由SQE开出供应商异常改善报告,跟催供应商回复。7执行纠正预防措施拟定的纠正预防措施正确执行对策各责任单位按回复的改善对策正确的执行到位.8验证纠正预防措施交货的产品符合要求的产品针
5、对异常,必须验证3批方可确认改善对策有效.才能关闭问题点.若对策无效,重新提交改善对策.9QC监督控制交货的产品符合要求的产品在后续的交货中,品质部各段QC一定要持续监督管控,针对以前发生的问题绝不可流向下一工序.4.2客退品处理流程图(整批):5.0客退品处理流程图说明:NO流程点输入输出流程说明1QE接收并确认退货品;退货通知/确认是否属实;QE收到客户的口头或书面退货信息后,对其信息进行确认,若属实:汇报品质经理并抄送相关责任部门、PMC.客退品信息报告;知会相关人员;货仓,根据客户给出的产品编号,安排PQC、OQC确认相同的库存/在制品,QE安排拉回退货;若不属实,与客户沟通解决。客户
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