财务工作细则.docx
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1、财务工作细则认真贯彻落实上级财政制度和纪律,本着精打细算,勤俭节约,诚实守信的原则,对公司各种资金的使用。进行合理分配和有效核算。财务部职责:(1)做好日常财务会计业务,协助公司的销售管理;(2)对于公司调入的各类存货建立进、出、存管理制度,完善手续,保证公司资产的安全、完整、增值;负责公司客户往来帐目的核对、清收;(3)协助制定费用管理制度,正确划分费用种类,控制各项费用额度,严把费用开支关;(4)做好公司财务资料的审核,对公司日常报销业务进行监控;(5)公司办公用品采购的相关事宜;(6)采购及报销经办人的职责;(7)保管公司各种财务资料;(8)完成领导临时交给的其他任务。财务职责明细:(1
2、)每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。(2)对于公司调入的各类存货建立进、出、存管理制度,完善手续,保证公司资产的安全、完整、增值;负责公司客户往来帐目的核对、清收;(3)日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。(4)费用报销的流程:1,费用报销人报销申请流程
3、(填制费用报销单)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字财务主管审核(单据、数据等方面要求)公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)报销经办人复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。一、费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小
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