财务规章章制度9.docx
《财务规章章制度9.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务规章章制度9.docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、财务管理制度为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。公司会计核算遵循权责发生制原则。财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合相关部门定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织
2、、实施、检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。财务管理的基础工作:一、费用报批制度(一)、差旅费报批制度1、出差人员每次出差或外出办事回公司后必须及时结报帐,并按公司规定的标准填制差旅费报销单,粘贴报销凭证,所附票据必须真实有效。2、部门负责人对出差人员提供的报销凭证附单据进行审核(审核其真实性,)并签字。3、财务部门负责人根据出差人员提供的经部门负责人签字后的报销凭证所附单据进行审核,(时间、天数、金额填写是否准确,票据是否真实有效)并签字。4、公司总经理在出差人员提供的经部门负责人和财计负责人同时签字后的报销凭证上进行审核并签字同意报批。5、现金会计对出
3、差人员符合上述1-4报销手续后的报销凭证进行再复核,查看报销凭证封面与所附单据金额是否相符,并检查出差人员是否在财务科有未归还借款,如有借款,报销费用应首先冲减借款。(二)、其他费用报批制度1、除差旅费以外的其他各项费用,如电话费、办公用品费等,都须填制费用报销单,并按公司规定的标准粘贴报销凭证,所附票据必须真实有效。2、部门负责人对经办人提供的报销凭证进行审核(审核其真实性,)并签字。3、财务部门负责人根据经办人提供的经部门负责人签字后的报销凭证所附单据进行复核并签字。4、公司总经理在经办人提供的经部门负责人和财务部门负责人同时签字后的报销凭证上进行审核并签字同意报批。5、现金会计对经办人符
4、合上述1-4报销手续后的报销凭证进行再复核,查看报销凭证封面与所附单据金额是否相符,并检查出差人员是否在财务科有借款,如有借款,报销费用应首先冲减借款。(三)、采购发票报批制度1、采购人员采购物资应及时送仓储科入库,并将采购发票连同仓储科出具的入库单一起,交部门主管审核签字。2、采购人员将上述签字后的发票及入库单送财务部门负责人复核,无误后签字。3、公司总经理在经办人提供的经部门负责人和财务部门负责人同时签字后的报销凭证上进行审核并签字同意报批。4、现金会计对经办人符合上述1-3报销手续后的发票复查,并检查出差人员是否在财务科有借款,如有借款,应首先冲减借款。二、借款、领款手续制度1、借款(领
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 规章 制度
