电器公司财务管理制度.docx
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1、电器公司财务管理制度第一章财务制度为加强公司日常财务行为,规范公司的经济活动和经营管理,依据中华人民共和国会计法企业会计准则并结合本企业实际情况,特制定一下财务制度。一、公司财务室由财务总监、会计、出纳工作人员组成。二、公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。三、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。四、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。五、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。六、财务工作人员应根据帐簿记
2、录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。七、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。八、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。九、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。十、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办
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