内部审核管理程序PM.docx
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1、XXXX汽车部件工业有限公司页次:1/2标题内部审核管理程序I版次IL5I编号QP/MF8041 .目的:验证本公司质量/环境/健康安全管理体系是否持续满足规定的要求并得到有效实施和保持。2 .范围:本程序适合于本公司内部质量/环境/健康安全管理体系审核、过程审核和产品审核。3 .定义:质量/环境/健康安全管理体系:在质量/环境/健康安全方面指挥和控制组织的管理体系。4 .职责4.1 管理者代表负责批准内部审核计划,并组织实施内部审核,以及向最高管理者报告质量/环境/健康安全管理体系运行的有效性情况。4.2 品管部/管理部协助管理者代表策划内部审核,并对不合格所采取的纠正措施实施跟踪验证。4.
2、 3各责任部门负责针对不合格制定并实施纠正措施。5. 4品管部/管理部负责内审员的培训事宜。5.工作程序5. 1审核计划1 .1.1品管部/管理部每年12月份,根据公司的质量/环境/健康安全管理体系、过程和产品质量的现状及产品认证实施规则,编制下一年度的内部审核计划,并报告管理者代表。5 .1.2内部审核必须覆盖所有与质量/环境/健康安全管理有关的过程、活动和班次每年进行定期的全面审核,特殊情况由管理者代表决定增加频次。6. 2审核准备6.2. 1配备内审员,内审员必须经过内审员培训,并取得资格证明。5.2.2由管理者代表指定审核组长编制每次审核计划,经管理者代表批准,并提前三天通知受审方。审
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- 内部 审核 管理程序 PM
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