供热集团有限公司岗位职责.docx
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1、XXXX供热集团有限公司岗位职责安监科职责一、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施;二、参与本单位涉及安全生产的经营决策,提出改进安全生产管理的建议,督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责;三、组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标,并进行考核;四、组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;五、监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实;六、组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施,监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理;七、检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;八
2、、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;九、组织落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度,督促落实安全生产整改措施;十、制定本单位外来施工作业安全管理制度,督促承包、承租单位履行安全生产职责,并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管;H一、对本单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督;十二、组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施;十三、组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案;十四、组织或者参与本单位应急救援演练;十五、法律、法规、规章以及本单位规定的其他
3、安全生产职责。企管科职责一、职工奖惩的检查、考核和落实由企管科负总责,公司领导、监事会和工会组织予以全面监督、检查和督促。二、各考核小组必须对全厂工作进行定期检查和不定期抽查。定期检查每周五下午进行一次,月末周五配合安全检查同时进行。平日实行不定期抽查。检查结果随时公布。三、公司领导随时进行检查,发现问题及时处理。凡因考核责任单位疏漏,而由公司领导或其它部门发现的问题,连同考核单位一并处理。四、所有职工奖惩均由考核单位和企管科依据本细则拟定奖惩意见,由分管领导报请公司经理批准实施;重大奖惩必须交由公司董事会或经理办公会集体讨论决定。五、所有职工奖惩均由办公室下文予以通报表扬或批评,受到纪律处分
4、的同时可责令停职检查。所有奖惩均由办公室登记存档。六、职工奖惩与评先树优和干部考核挂钩。凡一年内三次一般性通报批评或一次重大通报批评的单位和个人,取消当年评先树优资格;一年内三次被通报批评或三次完不成指定任务的中层干部自行免职。七、根据本细则进行职工奖惩的同时,其它运行、检修、后勤考核细则同时有效。人力资源部职责一、定员定岗、岗位工资及岗位变动公司根据生产经营需要依法自主决定招聘职工,实行全员劳动合同制,完善定员定岗,优化劳动组织结构;科学设置工作岗位、测定岗位工作量、确定用工人数,实行定员定岗,减员增效,多渠道安置富余人员。二、专工、助工考聘管理具有所属专业一年以上岗位经验,并有真才实学的在
5、岗人员均可报名,名额不限。具备报考条件的员工每年8月1-2日到企管科报名,逾期不候。原聘专工、助工必须重新参加考试。专业工程师及助理工程师的聘任,在每年的8月下旬进行,综合成绩符合条件经公司录用聘任者聘任期为两年,但每年度由所在单位及上级相关部门复核审查一次。引进人才由公司经理办公会确定,自公布之月起享受相应待遇。三、职称申报管理明确集团职称评定的基本程序,明确所涉及部门的职责,现规范职称评定申报流程。职称评定是指技术等级及技术职称的评定。人力资源部进行初审、核对,将上报材料提交公司领导小组进行审核,鉴别其真实性、合理性,对保密材料进行妥善处理,待上级人社部门评审完毕后,人力资源部下发公布评审
6、结果,办公室进行存档备查。四、人才引进及培养管理从政策上要对引进人才给予支持,在不违背制度的前提下,根据实际情况做出正确适时调整。凡是有能力的专业人才,个人提交转正或晋级申请,经车间考核和公司领导审核通过后提拔使用。高层次专业技术人才是指与我们集团业务相关专业的硕士生、985、211院校应届本科生或双一流学科毕业生,以及专业对口、工作经验较为丰富的全日制本科以上大学生。新引进上述人才,除申报并享受县政府制订的相关优惠政策外,在我们集团公司还分别享受优惠政策。材料科职责为适应市场经济发展要求,提高公司的经济效益,保证物资供应和采购质量,保障公司生产经营正常运行,进一步提高采购人员的业务素质和敬业
7、精神,材料科人员要及时了解市场行情,掌握价格信息,搜集产品资料,建立价格信息台帐,其它部门也有义务提供相关资料和信息,充实台帐内容,提高采购质量和采购水平。根据生产车间和公司其它各部门的实际需要,在每月23日前报出下月的物资使用计划,物资的统筹统购,车间从技术方面提供资料,由材料部门充分发挥物资部门掌握信息多、套路熟等优势,联系多家供应商,对比竞价招标采购。燃料科职责燃煤的购进必须坚持货比多家、质价相符的原则,实行定点定矿,坚决杜绝人情煤、关系煤。采购人员要多方搜集有关煤矿、煤质及煤价信息,掌握最新行情,及时为领导提供决策依据,争取最大利益。每半年对原煤进行一次库存盘点,核对库存情况。由生产科
8、组织,材料科、燃料车间、财务科、运行部参加,基建科负责测量,企管科现场监督,燃料车间出具库存报告,分别报公司主要领导及相关部门。财务科职责做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。根据生产科和材料科月初提报的材料采购计划,各项应支款和应取得的各项收入,认真编写财务收支计划。各项开支按照先请示、再批准、后开支的程序运作。各项开支的发票、收据(含差旅费)等,必须由经办人、单位负责人、分管领导、经理联签后报销。财务出纳要严格报销手续,未经联签的票据一律不得付款。各种票据当月结算,个别不能当月结算的事先跟财务科说明理由。为严格财经纪律
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