会计工作规程及会计核算审核审批体系.docx
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1、会计工作规程及会计核算审核审批体系第一节总则为加强会计基础工作,规范会计工作程序,如实核算企业资产、负债、权益增减变动及财务成果,便于公司会计工作的开展,制定本规程。本规程规定了会计工作的一般程序及会计业务的处理程序。适用于公司所属各独立核算单位及控股子公司的会计核算业务。第二节原始凭证的审核原始凭证按取得的来源可分为自制原始凭证和外来原始凭证。自制原始凭证是本单位内部发生经济业务时,由本单位内部经办业务的单位或个人填制的凭证。例如:仓库保管人员填制的人库单、领料部门填制的领料单、出差人员填制的差旅费报销单等等。外来原始凭证是与外单位发生经济业务时,从外单位取得的凭证。例如:购货时取得的发票,
2、出差人员报销的车票、飞机票、住宿费发票等等。对原始凭证的审核是保证会计信息质量的首要环节,各级财务部门要严格把关。审核原始凭证是否真实合法。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理,同时还应当对弄虚作假,严重违规的原始凭证予以扣留,并报请有关领导查明原因、追究责任。审核原始凭证内容是否正确、手续是否完整。对记载内容不正确、审批手续不完整的原始凭证予以退回,并要求经办人员更正、补充;对审核无误的原始凭证在报销时应达到以下要求:(1)有业务经办人签字或盖章;(2)有业务主管部门部门核算员签字或盖章(3)有业务主管部门负责人签字或盖章;(4)有财务审核人员签字;(5)有财务主管复核签字。(6)由主管副总
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- 会计工作 规程 会计核算 审核 审批 体系
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