审计委员会及办公室履职情况的报告.docx
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1、市委审计委员会及办公室关于履职情况的报告市委审计委员会成立以来,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示精神,加强党对审计工作的集中统一领导,全面履行把舵定向工作职责,领导全市审计工作取得了新成效,在经济社会高质量发展中发挥了重要保障作用。现将市委审计委员会及办公室履职情况报告如下。一、机构设置及改革事项落地情况(一)基本情况1.审计办秘书机构设置情况。审计局“三定方案”中未明确设置审计办秘书机构,未明确人员编制,相关职责由内设机构市委审计委员会办公室秘书组承担,配备有专职人员1名,负责处理审计办日常事务。2.改革事项落地情况。“三定”方
2、案明确发展和改革委员会的重大项目稽察职责、财政部门的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、地方国有企业领导干部经济责任审计和地方国有企业监事会机构职责划转至市审计局,由相关科室承担,独立开展审计工作。(二)存在问题市委审计委员会办公室秘书组没有专项行政编制,人员属于内部调配,且配备不足。另外,机构改革时,发改委、财政局相关职责虽已划至审计局,但编制没有随之增加。(三)下步打算及意见建议市委审计委员会每年召开多次全体会议,议题较为丰富,事务较为繁重,为使工作顺利开展,建议为市委审计委员会办公室秘书组增加专项行政编制。二、市委审计委员会及办公室运行情况(一)基本情况1.审计委员会成立以来召
3、开会议情况。自2021年4月19日以来,共召开4次市委审计委员会会议。2021年4月19日,市委审委会召开第一次会议,传达学习习近平总书记在中央审计委员会第一次、第二次、第三次会议上的重要讲话精神,省委书记王国生同志在中共河南省委审计委员会第一次、第二次、第三次会议上的讲话精神,以及周口市委书记XX同志在中共周口市委审计委员会第一次、第二次会议上的讲话精神;听取审计工作报告;研究审议中共XX市委审计委员会工作规则(草案)等4份文件和2021年度审计项目计划(草案),部署下一步审计工作。2022年4月21日,市委审委会召开第二次会议,传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神、李克强总
4、理在听取审计工作汇报时的指示,省委书记楼阳生同志、省长王凯同志关于审计工作的指示批示,省委审计委员会第五次会议、周口市委审计委员会第四次会议精神,全省审计工作会议精神以及新修订的审计法,听取市委审计办2021年度审计工作汇报,审议了2022年度审计项目计划(草案)。2022年9月27日,市委审委会召开第三次会议,传达学习了中央审计委员会第5次会议、省委审计委员会第6次会议和XX市委审计委员会第5次会议精神,以及省委审计委员会办公室关于深入推进审计全覆盖的实施意见,听取并原则同意市委审计办关于2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计报告,研究部署了下步工作。2023年4月6日,市委审委会召开
5、第四次会议,传达学习了习近平总书记、楼阳生书记、王凯省长关于审计工作的指示批示和2023年全省审计工作会议精神,以及省委办公厅、省政府办公厅发布的河南省建立健全审计查出问题整改长效机制实施细则,听取了我市审计工作、2020年至2022年审计查出问题整改情况汇报,审议并通过了2023年审计项目计划(草案),研究部署了下步工作。2 .健全完善制度机制情况。2021年4月,出台中共XX市委审计委员会工作规则和中共XX市委审计委员会办公室工作细则,通过系统构建市委审计委员会统一领导下的重大审计事项的统筹谋划、联络协调、请示报告、督办落实“一揽子”制度机制,进一步明确市委审计委员会职能定位、议事规则和工
6、作流程,促进提升市委审计委员会工作制度化、规范化水平,更好巩固和深化审计管理体制改革成果,推动把党对审计工作的领导落实到审计工作全过程各方面。另外,陆续出台有XX市经济责任审计工作联席会议议事规则领导干部经济责任审计结果运用办法等专项工作制度。其他如重要文稿报送制度、委员会成员单位协调机制、督察督办制度、审计办会议制度等基础制度,没有单独出台,但相关运行规则已在中共XX市委审计委员会工作规则、中共XX市委审计委员会办公室工作细则中有详细体现。3 .工作运行情况。认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,着眼强化统筹联动、提升监督效能,按照中共XX市委审计委员会工作规则、
7、中共XX市委审计委员会办公室工作细则和XX市审计局重大事项报告工作实施办法等制度机制开展工作,积极发挥审委会把方向、谋大局职能作用;每年至少召开两次由市委书记、审委会主任主持的审委会全体会议,听取审计办年度工作报告,认真审议预算执行审计报告、年度审计项目计划、审计整改报告等重大事项;针对专项工作,审委会领导同志及时进行批示指示,协调推动审计整改等重点任务落地见效;周口市委审计办采取有力措施加强对我市审计办的领导指导,及时传达上级审委会相关工作精神,加强统筹协调,确保确保党中央关于审计工作的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落到实处。(二)存在问题制度机制还不够健全规范。如重要文稿报送制度、
8、成员单位协调机制、督察督办制度、审计办会议制度等基础制度亟需单独出台。(三)下步打算及意见建议进一步完善重大审计事项的统筹谋划、联络协调、请示报告、督办落实“一揽子”制度机制,促进提升审委会工作制度化、规范化水平,更好巩固和深化审计管理体制改革成果,推动党对审计工作的领导落实到审计工作全过程各方面。三、重大事项请示报告落实情况(一)基本情况1 .建立完善重大事项请示报告制度机制情况。及时出台了项城市审计局重大事项报告工作实施办法,明确规定凡涉及重大审计事项,均向上级审委会及其办公室和市委审计委员会请示报告。2 .重大事项请示报告落实情况。每年的预算执行审计报告、年度审计项目计划、审计整改报告等
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