员工费用报销流程.docx
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1、员工费用报销流程报销流程1.0目的为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。2.0范围本程序适用于XXXX公司的所有费用报销。3.0费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门主管审核签字财务部门复核一总经理审批一到财务处报销。4.0报销时间的规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:财务报销:原则上XXXX每个月对报销进行支付。员工的费用报销大部分会通过公司网上银行支付,某些商务费用以及小金额报销会用现金支付。5.0借款流程的规定(1)借款人按
2、规定填写借支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改并在借支单上备注借款的还款时间。(2)各项借款金额超过元应提前一天通知财务部备款。(3)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。6.0日常费用报销的规定日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费等。(1)差旅费A.出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。如遇紧急情况,由主管临时派遣出差,可先行出差,事后补填出差申请单。B.出差人员出差回公司应在一星期内报销,报销单据粘贴需规范、统一,符合档案管理要求。在相应位置
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