费用报销制度及报销流程.docx
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1、费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用 支出,特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相 关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。第一条:借支管理规定一、出套借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理 借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借 款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金额超过5000元应提前35天通知财务部备款。四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为
2、依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权 拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 五、借款实行前款不清,后款不借原则,员工在财务部有借款余 额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许 再次借款;费用报销时,应先归还借款,当年12月31前的借款 尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回。第二条:借支流程一、借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须 完全一致,不得涂改)、支票或现金。二、审批流程:主管部门经理审核签字一财务经理复核T总经理审批。 三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三
3、条:报销的要求一、发票的基本要求票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人 签名。差票未得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章。票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传 递过程中丢失。票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章 或发票专用章等)o腐务窈门有权拒而不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并 及时通报相关责任人。二、报销凭证的填写要求必须按费用报销单要求填写相关内容。报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属 于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详
4、细说明, 另报销业务招待费(如送红包,购烟,好处费之类)需事先征得单 位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无 法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,并归属哪个工程项 目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的, 报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系,分别归集后,填写 相应的报销凭证,确不能归集应给予适当分配比例。施工或生产过程中需要的辅助材料,需事先按实际需要情况报告 项目负责人并递交材料申请单交采购部核实后统一购买,特殊 情况可自行先垫资购买,但自行购买无报告无申请单的,财务部有 权不予报销。购买后
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