采购授权审批管理规范全.docx
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1、采购授权审批管理规范第1条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。第2条进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1 .采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务。2 .对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第4条专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。第5
2、条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门负责人签字后,及时向采购部门提出采购申请。第6条审批采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。1 .采购预算内采购额在X万元以内的,采购经理审批;采购额在XXX万兀的,由财务总监审批;采购额在XXX万兀以上的,由财务总监审核,总裁审批。2 .采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核,总裁审批。3,对不符合规定的采购申请,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第7条采购1.采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。2,采购员进行市场调查,进行比质、比价,拟定供
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