公司的文件资料与记录控制要求全.docx
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1、公司的文件资料与记录控制要求目的:对管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用文件的版本是最新且有效的。对记录的管理,客观、真实、准确地反映公司的管理体系的有效运行,为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。适用于与公司管理体系有关的文件(包括对内和对外)的控制;包括所有书面及电子形式的文件与记录。文件和记录编制的职责分配文控中心负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存;记录/表格的样式及版本控制。各部门负责相关文件和记录的编制和使用保管。文控中心负责所有受控文件的电子文档的发放、回收、维护及备份。记录的填写人员,对所记录的每一个数据文字负责。文件控制要求新文件的编号:手
2、册、程序文件、三阶指导文件,由文件编制者从文控员处取得文件的编号。文件的编写:手册、程序文件由体系工程师编写,指导文件(三阶)由相关需要的部门自己编写。文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一,由文控中心负责提供样式。文件的审批:手册由管理者代表审核,总经理批准;程序文件由主导部门的经理审核,管理者代表批准;指导文件由制定的部门主管或经理审核,管理者代表批准。文件的发放:受控文件原稿在提交给文控中心前,送交人应对文件进行以下确认:a、是否进行有效的审批;b、标题、文件编号、版本、页数、分发清单是否完整;c、如有不完整的情况时,退回编写人进行修改。送交人将书面文件和电子档一同提交文控中心,文控员将收
3、到的文件原稿作好编目登记归档。本公司文件采用纸质文件与电子文件并行的方式进行文件发放。纸质文件的发放根据书面文件分发一览表进行发放,其它一般通过电子邮件发送至相关人员的电脑终端并在公司内部局域网上发布电子文件。电子文件只依网络服务器:受控文件电子档的文件为准,其他部门和个人计算机中复制的电子文件均为非受控版本,不得在体系运行中使用,只能作为参考学习文件类型来参考使用。相关部门、人员可根据工作需要纸质书面文件,填写文件领用申请表,经部门经理审核、管理者代表确认后,申请纸质书面文件。文控员根据要求份数进行复印,在复印文件上加盖受控文件印章。文控员把纸质书面文件分发给各部门文员,并要求文件领用人在受
4、控文件分发回收记录上签收。各部门文员收到文件后,根据需要分发到使用人手中。受控文件的书面原稿存放在文控中心指定位置保存,电子文件原档保存在电脑硬盘中并定期备份。当需使用文件的人员未领到书面文件时,不得借用其他人的文件复印,应填写文件领用申请表,经部门负责人及文控中心负责人批准后,到文控中心力,理领用手续。本公司任何人不得使用加盖受控文件印章的复印件(受控文件字样一般为黑色),一经发现,由文控中心收回,并依规定进行经济处罚。当文件使用人将书面文件丢失后,应填写文件领用申请表申请补发,且在文件领用申请表中对丢失原因及责任人确定(责任人依公司行政等相关规定追究其责任),经部门负责人确认及文控中心负责
5、人批准后,文控员在补发书面文件时应予以新的文件分发编号,必要时将作废文件的分发编号通知各部门,防止误用。文件的更改手册及程序文件的更改由相关部门或管理者代表认为有需要时,体系工程师实施更改。指导文件及表单由负责制定的部门实施更改。文件更改时,应在封面更改提示栏说明更改内容,审核及批准原权限执行。更改后的纸质书面文件及电子文档交文控中心,文控员按原程序执行发行。文件的换版文件经多次更改(修改状态从O到9,如A/0修订为A/1,依此类推)或文件需要进行大幅度修改时应进行换版(如A/0换版时为B/0,依此类推),原版次文件作废。文件的作废作废的书面文件由文控员按受控文件分发回收记录收回并记录,电子受
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