XX审计局审计整改督查工作办法.docx
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1、XX审计局关于印发审计整改督查工作办法第一条为规范和加强审计整改督查工作,维护审计监督的严肃性和权威性,切实打通审计监督的“最后一公里”,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例中华人民共和国国家审计准则XX省审计条例和XX市关于加强审计查出问题整改长效机制的意见,结合我局实际情况,制定本办法。第二条本办法所称审计整改督查,是指市审计局对已审结项目出具的审计报告、审计决定书等审计结论性文书反映问题的整改落实进行指导、督促、跟踪和检查,推动审计查出问题全部整改落实到位。第三条审计整改督查是审计业务的重要组成部分。主要内容包括:(一)审计报告中要求被审计单位自行纠正事项的落实情况,对有
2、关责任部门及其人员的责任追究处理情况;(二)审计决定书中处理处罚事项的执行情况;(三)各镇、街道及相关单位对审计移送处理事项采取措施情况;(四)有关部门对审计提请协助执行事项的处理、落实情况;(五)其他需要整改落实的事项。第四条健全审计整改督查责任机制。明确“谁审计,谁负责督促整改”的责任机制,主要内容包括:(一)审计组(主审)对审计项目查出问题整改督查工作承担主体责任;(二)审计组长是认定审计查出问题是否已整改落实到位的直接责任人,对整改结果认定应严格审核把关。局领导担任审计组长的,主审对审计整改督查负直接责任;(三)业务科室对本科室实施或牵头组织实施的审计项目查出问题整改督查工作承担审核、
3、督促、协调责任;(四)审管科负责牵头协调,与业务科室加强协作,共同做好审计查出问题整改督查工作;(五)总审计师总体负责审计整改工作,对审计整改质量和标准审核、把关;(六)分管领导负责总体监督分管业务的审计整改督查工作,负责对问题免挂销号的认定和问题整改的确认。第五条规范审计整改工作流程:(一)审计组(主审)具体负责指导被审计单位做好整改工作,在出具审计报告时列出“问题清单”,一并送达被审计单位,指导其对照“问题清单”,编制“整改情况清单”,明确整改责任、措施、责任人和期限;(二)对因客观原因造成的,且被审计单位无法进行整改的问题,审计组可以申请免挂号处理。审计组申请免挂号,应在列出“问题清单”
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