(完整)事故隐患排查治理表格((全套))-推荐文档.docx
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1、公司安全检查记录表受检部门检查时间检查组织部门参检人员检交计划方案1 .检查的重点内容和部位:2 .检查计划方案:3 .检查人员分工:计划方案批准人:年月日检查过程综述检查人员签字:年月日发现的隙患及整改要求现场已经整改的隐患:需下发隐患通知单的隐患:检查组织部门负责人签字:年月日受检部门意见受检部门负贵人签字:年月日备注障患排查治理记录表受检部门受检场所或内容存在的问题受检部门负责人签字检交人员签字检查时间:检查组织部门:参检人员:隐患整改通知书通知时间:接收部门:接收人:隐患内容整改要求和整改期限主要负责人签字:签字时间:隐患整改责任人签字:签字时间:整改措施验收结果验收入签字:验收时间:
2、隐患整改责任人签字:验收时间:事故隐患分析和现状评估报告陂患所在部门/部位陂患发现渠道和时间魔患现状和格时控制措施魔患现状描述:临时控制措施:魔患所在部门负责人:日期:隐患分析和评估隐患发生的原因技术原因管理原因魔患严重性分析现状严重性临时措施有效性评估隐患治理措施建议技术措施管理措施分析评估人员签字1 .安全管理部门负贵人和安全管理人员:2 .专业技术组人员:3 .贵任部门负责人和相关管理人员:4 .其他:事故障患排查治理台版序号发现日期事故鱼患描述类别和级别所在部位责任部门/岗位治理措施/方案及完成情况治理验收情况/验收人/日期备注月份应排查除患数(41)已查出健患数(个)陂患督办教(个)
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