记录控制程序.docx
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1、文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心体系专员评审部门是否评审口生产部品质部研发部财务部口销售部口不要制订部门资材部采购部综合管理部工程部制订审核批准1.O目的:为了保证质量、环境管理体系记录的完整性,以确保产品/服务、环境管理的可追溯性,并能根据质量、环境管理体系记录,作分析和改善,特制定本程序。2.0适用范围:适用于质量、环境管理体系所产生的记录资料。3.0职责:3.1 体系专员:负责建立体系记录一览表统一规划公司质量、环境体系记录,负责样表的保存、管理。3.2 各相关部门:负责各自部门样表的接收、各自部门记录的填写、收集、分类、编目、归档保存和销毁。3.3管理者代表
2、:核准体系记录一览表及外部人员调阅记录。4.0定义:无5.O工作程序:5.1作业流程图见8.O附件.5. 2通过规定表格名称和编号来识别相关的质量、环境管理体系记录。5.3 由需要该记录的部门提出样表的编制申请,由各部门主管安排本部门的人员进行样表的编制,并由管理者代表或部门主管进行审核,审核不通过,则重新编制样表,审核通过,报行政部归档并登记于体系记录一览表进行列管。5.4 样表审核通过后,由体系办将样表打印出来,提供给使用部门,由使用部门自行复印使用。或由行政部根据公司的实际需要安排公司外印刷后发放给使用部门使用。5.5各部门根据本部门的工作实际情况,按相关文件的规定填写各自部门的记录,并
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