建筑公司管理制度08建筑企业费用报销管理制度.docx
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1、公司费用报销管理制度为加强企业财务核算和管理,使公司各级、各部门的管理职能和相关工作,符合国家有关行政法规、税收法规、会计制度等相关规定,明确费用报销的标准、程序,特制定本规定。一、报销凭证的要求:1、原始凭证有效性的规定(I)必须取得真实合法的票据:国地税监制的发票;行政事业性收据;邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据;(2)对于既没发票,也没收据的,一律不予报销。2、费用报销单填写及票据粘贴要求:(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;(2)各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);(3)应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单厚度应尽量保持一致;
2、(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列粘贴;(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;(6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;(8)报销单据各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。二、费用报销标准1、差旅费:(1)出差人员必须事先到公司办公室(项目部办公室)填写“出差审批表”,写明出差时间、地点,经部门负责人批准后,交由办公室备案留档,方可以出差。特殊情况未办理出差手续的
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- 建筑 公司 管理制度 08 企业 费用 报销
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