内部审核管理程序(适用3C认证).docx
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1、文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心体系专员评审部门是否评审口生产部口品质部研发部口财务部口销售部口要;口不要;制订部门口资材部口采购部口综合管理部口工程部制订审核批准1.0目的,规定内部审核的计划与执行审核所需的步骤与要求,验证质量活动有关结果是否符合本公司质量管理体系的要求,以保证本公司质量手册与相关作业程序的有效性与适宜性,并对发现的问题采取纠正与预防措施,不断完善公司的质量管理体系,同时核查公司产品一致性,确保符合强制性产品认证的要求。2.()适用范围:适用于公司内部管理体系审核活动的控制。3.0职责3.1 管理者代表:负责选择合格之审核组成员,并任命小组组长,
2、批准审核计划、审核报告,监督纠正预防措施的执行。3.2 审核组长:负责内部管理体系审核的全面工作,组织编制管理体系审核通知单、审核报告;3.3 审核员:负责按照组长的要求,实施审核任务,并按审核组长的要求编制审核报告等;3.4 各相关部门:负责配合审核组的工作,并负责对审核中发现的问题进行改善和处理;4.0定义国抽、省抽、市抽:3C产品的国抽、省抽、市抽都是由质量监督系统发起的,只是级别和范围不同。国抽由国家质检总局发布任务,范围全国;省抽由省级质量技术监督局发布任务,范围全省;市抽由市级质量技术监督部门发布任务,范围全市。5.0工作程序5.1 工作流程见8.0内审工作流程图.5.2 内部审核
3、的策划:根据公司实际情况,每年进行不少于一次的内部审核(含产品一致性核查),且两次内部审核时间间隔应在十二个月内,并配合第三方审核的时间安排,在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。5.2.1 当出现下列情况时,可以考虑追加临时内审:a)公司组织架构发生重大变化;b)相关的法律、法规要求发生变化时;O公司管理体系范围变更(包括覆盖的要素和产品)时;d)进行第二方、第三方审核前;e)市场需求发生变化;0顾客严重投诉时,特别针对产品不符合标准投诉时。g)当认证产品中出现重大一致性改动或出现严重质量异常时。h)省抽、国抽、市抽不合格、市场产生不符合产品标准的投诉时。53实施审核:1.1.1
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