公司物资采购管理制度5.docx
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1、公司物资采购管理制度5第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部*,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本*。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本*规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本*。第四条公司固定资产的购置适用本*。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场
2、信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。第七条推行合同管理*,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否贝L造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购*,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标*。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。第三章入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必
3、须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理入账手续。3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4、采购经办人要认真填写采购物资入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:经办人填制入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的*,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。第十二条采购付
4、款实行审批*,执行两条线管理形式,即入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:1、物资采购一律由采购人员办理入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3、需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待来到后再由经办部门办理入账手续冲账。第四章附则第十三条本*从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。第十四条本*从年月日起下
5、发执行。公司物资采购管理制度6为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的*管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、*制约的原则,特制定本*。一、基本规范本*是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格*等行为的基本规范。二、物资需求(采购)计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划;2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式(一)采购原则:1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;2、供方评定原则;3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;4、一致性规定,采购的
6、物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。(一)采购方式:1、招标米购;2、固定厂商、长期报价采购;3、及时询价采购。(三)付款方式:1、预付部分款项;2、货到凭*报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、公司主管*签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门*审核,经料库*确认,主管副总审批后交供应部实施
7、。设备采购由技术部配合。(一)选择采购渠道,确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单,先核对采购内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表,经供应部*审核后,进行采购。必要时与供应商签订购货合同,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质
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