材料采购供应管理办法.docx
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1、材料采购供应管理办法矿属各单位:为了认真贯彻集团公司全面预算管理工作的有关文件精神,建立规范有序的材料供应秩序,严肃材料采购纪律,提高材料计划的准确率,在保证材料供应同时防止超储积压,根据装备物资分公司相关文件要求,结合我矿的实际情况,特制定本管理办法,望遵照执行。一、相关单位职责:1、各基层单位负责本单位月度材料使用计划的编制提报以及材料的支领和废旧材料回收、上交工作。2、机电管理部负责全矿电缆和皮带使用计划的统一上报工作。3、各业务成本考核部门(机电管理部、生产管理部、通风管理部、运输科、信息监控中心、抽放管理部、洗煤厂、总工办、财务科等)负责分管业务范围内材料使用计划的审核、汇总和编报,
2、负责材料出库手续的审批工作,配合物资供应部对主要生产材料进行验收。4、物资供应部负责根据审核生效的使用计划编制装备物资分公司统一采购的(以下简称统购)材料需求计划和委托矿上采购的(以下简称委购)材料采购计划,负责全矿材料的入库验收、保管、发放、结算和废旧材料管理等工作,负责控制储备资金的占用。二、具体要求(一)材料计划管理1、各单位必须指定专人负责材料使用计划的编制,以及材料的支领和废旧材料回收、上交工作。2、我矿材料使用计划、汇总及采购为逐月汇总,逐月采购,按月核算,各使用单位结合生产任务及时向成本考核单位申报月度材料使用计划。3、为了保证当月计划的准确性,各使用单位必须通过物资供应(博通资
3、讯)系统进行上报,临时急需使用计划需按照物资供应部统一格式进行提报(见附表),必须写清楚名称、规格型号、数量、用途、使用时间及相关技术要求,并加盖本单位的公章和单位主管、材料员的私章。不按照以上要求填写的材料计划,物资供应部不予接受,并要求重新提报,因此影响安全生产的由使用单位负责。4、如果需要新增材料编码,各单位必须提供齐全的名称、规格型号以及材料的前五位编码,将电子版与加盖单位公章的纸质版于当月26日前交物资供应部。由物资供应部向装备公司申请编码并列入下月采购计划。5、各单位负责材料使用计划提报的人员,必须跟踪月度材料使用计划的审核情况,督促成本考核部门在每月30日前将使用计划提交物资供应
4、部。6、为了减少由于材料不能按时到矿而造成的停工停产现象,主要业务部室和使用单位要提前计划各项工程应准备的材料,为材料采购留有相应的采购时间,否则,造成的后果由计划申报单位负责。7、确因客观条件发生变化、主观难以预测和工作失误造成需要补报临时计划的,10万元以下的计划必须经成本管理部门部(科)长签字后方可报物资供应部进行采购,10万元以上的计划必须经成本管理部门部(科)长、分管矿领导签字后方可报物资供应部进行采购。8、机电管理部应提前根据生产衔接安排,结合机电库存情况以及可复用电缆、皮带等因素,按照月度进行提报新增材料计划,如果急需采购,必须写出急需申请,写清原因,经分管矿领导签字后交物资供应
5、部。9、其他主要业务部室要根据井下库存以及可复用的材料情况,认真审核当月的使用计划,特别是资金较大的的材料,避免造成积压浪费。10、对于基本建设工程的材料计划管理,按以下步骤和要求执行:(1)施工单位首先要向物资供应部出示施工合同,以便物资供应部了解合同中约定的供应方式。(2)施工单位要以书面形式向物资供应部报送施工单位的材料主管和固定的领料人员,不得随意更换人员。如要更换时,必须出具书面证明。(3)施工单位必须在合同签订、图纸会审后的7日内提出总的材料需求计划,以便于掌握宏观供应情况,组织材料供应。(4)施工单位除报送整个工程总的材料使用计划外,同样要于每月30日前通过业务主管单位向物资供应
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