采购管理程序( ISO13485程序 ).docx
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1、程序文件采购控制程序编号:NK/QSP-740-01版号:A/0发布日期:2018年02月01日实施:2018年02月01日拟制:审核:批准:受控编号:受控印章:1目的通过对供方进行评价和选择,保证公司所采购的原材料、辅助材料及其它生产用品符合规定的采购技术要求。2范围适用于公司对合格供方的评价和选择及对原材料、辅助材料等采购活动的控制。3职责3.1 采购部负责采购与评价和选择合格的供方;3.2 质量部负责提出采购部件的质量要求、技术指标;3.3 质量部负责采购部件的验证;3. 4生产部、质量部等按管理分工范围,参与对供方的评定;3. 5总经理负责合格供方审批4程序3.1 供方的选择和评价3.
2、1.1 采购部提出供方名单(包括外包外协单位),并在调查之后,收集相关供方资料;例:营业执照、质量体系认证、产品检验报告等。3.1.2 采购部要求供方提供样品,质量部对样品进行检测或试用,然后确认。3.1.3 采购部组织品管、生产、技术等部门对供方进行评价,填写供方质量能力调查暨评定表3.1.4 采购部编制合格供方名单,作为采购方选择的依据。3.1.5 对供方的管理-一对连续有二次质量问题的供方,由质量部发出限期整改通知,到期提供整改后的样品,如样品仍不合格,取消合格供方资格。-每年底对所有合格供方的业绩进行复审,复审主要是对供方提供的产品质量、交货期、服务质量等进一步确认,并依据供方的管理控
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