违规处理收款单管理制度.docx
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1、违规处理收款单管理制度违规处理收款单供公司内部使用,总公司统一制作,由财务管理中心进行登记后统一发放到各公司和各部门。内部收款实行统一管理,为把收款单的使用贯彻落实到实际中去,特制订如下制度:一、违规处理收款单均由各公司财务到财务管理中心登记领取(单据开完,再次申领时需交回原领取存根本)。二、违规处理收款单属公司内部人员违规违章的专用罚款收款单,由各公司财务进行登记盖章后发放到相关部门负责人手中,由相关部门负责人保管使用(开票),相关负责人在使用违规处理收款单时,应在摘要中列明违规原因和处理意见。1、对当场交纳现金(原处罚款可打五折)的受处理人,收据联交给受处理人。开票人凭记帐联和收取的现金到
2、财务部结帐,财务人员在开票人的违规处理收款单存根票据上签名,以确定此款已进入财务部门。2、对当场无法交纳现金的受处理人,开票人按原处罚款全额开具收款单,同时开具领付款单凭证经受理人在领付款单中领款人处签名后,将违规处理收款单收据联交给受处理人,开票人凭记帐联和领付款单凭证到财务部结帐,财务人员在开票人的违规处理收款单存根联票据上签名,由财务人员在受处理人的工资奖金中扣回。3、相关部门负责人收取违规处理现金累计500元,开具领付款单凭证累计1000元,须及时到财务部结帐;不足以上数额在每月月底前也必须到财务部结帐,对未及时到财务部结帐而所引起的责任后果由其本人负责。4、财务部与相关人员必须定期核
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- 违规 处理 收款单 管理制度